Yeni gelen bir mükellef imalatçı şartları taşımadığı halde ( sanayi sicil belgesi yok, hiç işçi çalışmıyor, v.s. ) ihraç kayıtlı fatura düzenlemiş ve temmuz beyannamesinde kdv devri çıkmış ve ihraç kayıtlı faturanın kdv'si kadar iade oluşmuş. İhracat gerçekleştiği dönem beyannamesinde bu tutarı devreden kdv'ye eklesek bir sorun çıkar mı acaba ? Vergi dairesi bunun için yoklamaya geliyor mu ?