merhaba,
temmuz ayında yapılan bir ihracatın parça fiyatında artış olduğundan eylül ayında fiyat farkı faturası düzenlendi. bu faturayı kdv beyannamesinde ihracat (301) altında göstermemiz doğru olur mu yoksa hiç dahil etmeyelim mi? teşekkürler.
temmuz ayında yapılan bir ihracatın parça fiyatında artış olduğundan eylül ayında fiyat farkı faturası düzenlendi. bu faturayı kdv beyannamesinde ihracat (301) altında göstermemiz doğru olur mu yoksa hiç dahil etmeyelim mi? teşekkürler.
