Arkadaşlar,işletme hesabına göre defter tutan bir mükellefim, IPA çerçevesi antlaşması çerçevesinde kdv istisna sertifikası bulanan bir ltd.şti.'ye hizmet vermiş ve 12,000,00 tl lik faturayı muaf olarak kesmiş.şimdi ben kdv yi göndeririken bu istisnayı nasıl belirtmem lazım yoksa sadece özel matrahta gözükmesi yeterlimi.yani tam istisna kapsamında 321 kodumu seçerek belitmem lazımmı. birde mükellef kdvyi zaten muaf kesilmiş bununla ilgili iade doğarmı?