İskonto Uygulaması Hk.

Üyelik
19 Mar 2006
Mesajlar
55
Konum
Aksaray
sayın meslektaşlarım,
kesilen iskontolu fatura şu şekildedir. satış fiyatı 100 YTL - 10 YTL iskonto yapılarak fatura kesilmiştir.
yevmiye kaydı şu şekilde olsa bi mahsuru varmıdır.

===========/===========
600 01 yurtiçi satışlar 90 ytl
600 02 satış iskontoları 10 ytl
391 01 hes.kdv 16.20 ytl

100 kasa 106,20 ytl
611 satıştan iskontolar 10,00 ytl
==========/=============
bu yapılan yevmiye kaydı hakkındaki görüşlerinizi alabilirmiyim.
 
Sn.cumhurbal,

Yaptığınız iskontoyu fatura üstünde göstererek kayıtlarınızı buna göre yapmanızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bir işleyiş örneğinizdeki hasılat kaydınız ile hesaplanan KDV' niz arasındaki uyumsuzluğu da ortadan kaldıracaktır.
 
sn cunhurbal ,

gelir ve gider hesapları bilanço ve gelir tablosunda bürüt değerleri ile yer lacagından, sayın demrkaleninde bahsettiği gibi bunu fatura üzerinde ayrı kalem olara gösterip iskontu tutarını 611 nolu hespta muhasebeleştirebilrsiniz .
 
sn demirkale,
bu iskonto zaten fatura üzerinde yapılmıştır.benim sormak istediğim yukardaki muhasebe kaydının işleyişi uygunmudur.
 
cumhurbal' Alıntı:
sn demirkale,
bu iskonto zaten fatura üzerinde yapılmıştır.benim sormak istediğim yukardaki muhasebe kaydının işleyişi uygunmudur.


Sayın Cumhurbal


Uygun değil.

Satış iskontoları hesabı satıştan sonra yapılan indirimlerde kullanılır.

611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)

Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.

Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.

Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.
 
cumhurbal' Alıntı:
sayın meslektaşlarım,
kesilen iskontolu fatura şu şekildedir. satış fiyatı 100 YTL - 10 YTL iskonto yapılarak fatura kesilmiştir.
yevmiye kaydı şu şekilde olsa bi mahsuru varmıdır.

===========/===========
600 01 yurtiçi satışlar 90 ytl
600 02 satış iskontoları 10 ytl
391 01 hes.kdv 16.20 ytl

100 kasa 106,20 ytl
611 satıştan iskontolar 10,00 ytl
==========/=============
bu yapılan yevmiye kaydı hakkındaki görüşlerinizi alabilirmiyim.


Sayın cumhurbal


Ayrıca kayıtlarınız ters yapılmış.

Aşağıdaki gibi olmalıdır.


===========/===========
100 kasa 106,20 ytl B

600 01 yurtiçi satışlar 90.00 ytl A
391 01 hes.kdv 16.20 ytl A
 
sonuçta iskontolu yapılan satış, örneğin yukarda satışın brüt tutarı 100 YTL dir bizim 100 ytl yi envanterimizden çıkmamız gerekmiyormu.net satışımız sonuç ta 90 ytl dir. yani aradaki kalan 10 YTL lik fark stoklarımızda görünecektir. biz 90 ytlye satmışız ama bizim depomuzdan 100 ytl lik malzeme çıkmış oluyor.
 
Yaptığnız kayıt doğru değil.

===========/===========
600 01 yurtiçi satışlar 100 ytl (A)
611 01 satış iskontoları 10 ytl (B)
391 01 hes.kdv 16.20 ytl (A)
120.01 Alıcılar 106,20(B)
===============
şeklinde olmalıdır.

611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)

Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.

Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.

Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.

İşleyişi :

Uygulanan iskonto ilgili "Alacaklar" hesabına alacak kaydedilirken, "611. Satış İskontoları Hesabı"na borç kaydedilir.
 
sayın guroy

yukarda yapmış olduğunuz yevmiye kaydıyla siz kdv'yi bozmuş oluyorsunuz 100 YTL nin kdv si 18 YTL dir. yani 600 01 de 100 YTL gösteremezsiniz. satışlarınızla hesaplanan kdv niz fark verecektir. ayrıca 611 nolu hesap satıştan sonraki yapılan iskontolarda kullanılması gereken bir hesaptır. net satışımız olan 90 YTL nin kdv si 16.20 YTL dir
 
O zaman şöyle yapalım

120,01 alıcılar 106,20 (B)
600,01 Satışlar 90, (A)
391,01 KDV 16,20(A)



Fatura üstünde gösterilen iskontoyu başka nerde göstereceksiniz.?
 
sayın güroy benimde takıldığım nokta bu zaten iskontoyu nasıl ve nerde göstericem zaten bizim daha önceki yapmış olduğumuz yevmiye kayıtları sizin yaptığınız şekliyle fakat fatura üzerinde yapılan iskontoyu bir şekilde brüt satışlarımıza yansıtmamız gerektiği düşüncesindeyim.
 
muhasebe kayıtlarında 600 hs.alacağına 90 kdv 16,20 120 hs.borcuna 106,20 yazınca malın satışında düşen maliyeti nasıl izah edeceğiz 611 hesabı bir şekilde kullanmak zorunda değilmiyiz
 
maalesef hesap planımızda bu şekilde gösterebileceğimiz bir hesap yok. çünkü 611 'in açıklaması yevmiye kayıtlarında bu şekilde kullanılamayacağı yönünde. o zaman şu şekilde kendi hesap planmızı oluşturmak zorunda kalıyoruz.
========/===========
100 kasa 106,20 (b)
960 sat.isk.hes 10,00 (b)

600 yurt.içi.sat. 90,00 (a)
600 01 sat.isk.hes. 10,00 (a)
391 hes.kdv 16,20 (a)

========/===========
benim görüşüm bu şekilde olucağı yönünde. kdv beyannamesini düzenlerkende 600 01 sat.isk.hes. dahil edilmeyecek ve kümülatif toplamda gösterilmeyecektir. gelir tablosunda satışlarımız 100 YTL olarak gözükecektir. 960 da açmış olduğumuz hesapta 600 01 'le paralel gideceği için kapanış sırasında 960 600 01 e devredip kapatmamız gerekiyor sanırım.
 
o halde
===========/===========
100 ---------106,20
600-----------------------90,00
391-----------------------16,20
===========/===========

olarak girersenizde hiç bir farkı olmaz(iskonto fatura üzerinden yapıldığına göre)
 
Sn.cumhurbal,

Nazım hesapla tek düzen hesap planındaki bir hesabı entegre kullanmayın. Eğer illa iskontonuzu kaydi ortamda izlemek istiyorsanız
size önerim;
----------------------------------
120- 106,20 (B)
960- 10,00 (B)

600- 90,00(A)
391- 16,20(A)
961- 10,00(A)
----------------------------------

Şu şekilde bir kayıtta geliştirilebilir fakat bu 611 hesabın kullanımına tam uygun olmayacaktır.
..........................................
120- 106,20 (B)
611- 10,00 (B)
191- 1,80

600- 100,00(A)
391- 18,00(A)
.........................................
 
Merhaba arkadaşlar,

O halde fatura üzerinde gösterilen iskontoyu 611 hesapta takip etmiyoruz. (çünkü satış sonrası miktar ve fiyat iskontoları bu hesabın konusunu oluşturuyor.) kdv matrahını 600 hs'a atıyoruz.Yapılan indirimleri ise nazım hesaplarda takip edebiliriz.

Özetle bu mudur? :)

İyi çalışmalar herkese.
 
fatura üzerinde hesaplanan iskonto

fatura üzerinde hesaplanan iskontolar yevmiye kayıtlarına yansıtılmaz. çünkü asıl satış yani karşı taraftan alınacak bedel iskontodan sonraki bedeldir.zaten bunun için de KDV bu bedel üzerinden hesaplanır
 
Üst