Merhaba,
ODTÜ Teknokent 'teki bir firmadan Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler kapsamında kdv istisnalı bir fatura aldık. biz bu faturanın bir kısmı için bir firmaya yansıtma faturası düzenleyeceğiz. Ne biz, ne de yansıtma düzenleyeceğimiz firma teknoloji geliştirme kapsamında değil. bu kısmi yansıtma için düzenleyeceğimiz faturanın kdv'li mi olması gerekiyor, yoksa kdv'den istisna mı olacak? Teşekkür ederim.
ODTÜ Teknokent 'teki bir firmadan Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler kapsamında kdv istisnalı bir fatura aldık. biz bu faturanın bir kısmı için bir firmaya yansıtma faturası düzenleyeceğiz. Ne biz, ne de yansıtma düzenleyeceğimiz firma teknoloji geliştirme kapsamında değil. bu kısmi yansıtma için düzenleyeceğimiz faturanın kdv'li mi olması gerekiyor, yoksa kdv'den istisna mı olacak? Teşekkür ederim.