resim

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Hk

Üyelik
14 Ara 2005
Mesajlar
4
İyi çalışmalar
Firmamız bilgisayar programı almıştır.
Fatura üzerinde
Temel Set......... 1450
Eğitim Destek.... 725
Data Aktarımı... 550
Kullanıcı Artırımı. 300
adı altında adlandırılmış ve ayrı ayrı maliyetlendirilmiş kalemler bulunmaktadır fatura üzerinde. Kayıt yaparken fatura toplamı üzerinden mi işlem yapmalıyım?
Yoksa temel set dışındakileri direkt gidere mi atmalıyım?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ayten Karaca
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
SN KARACA SMMM

T M S 7' de madii olmayan duran varlıkların aktifleştirilmesi ile ilgili gerekli açıklalamalar yapılmıştır (Bakmakta fayda var)

burda egitim destek kalemini dönem giderine dönüştürülüp diğer kalemleri 256 nolu hesapta toplamak mümkün.

iyi çalışmalar
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
137
Konum
ANKARA
Sayın AyAşAr,
Öncelikle 256 nolu hesap maddi duran varlıklar için kullanılır.Bilgisayar programları için en uygun 267(DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR) nolu hesaptır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Sayın AyAşAr,
Öncelikle 256 nolu hesap maddi duran varlıklar için kullanılır.Bilgisayar programları için en uygun 267(DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR) nolu hesaptır


DOGRUDUR..
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
133
Merhaba,

Arkadaşlar, bende Muhasebe programı ve Windows işletim sistemleri ile ilgili meblağları 267 hesapta izliyordum ama Yeminli Mali Müşavirimiz 260 hesap altında alt hesaplar açtırdı ve bu hesaplar altında izlenmesi doğrudur dedi. Başka bir bakış açısı olarak burada belirtmek istedim.
 

Benzer konular

Üst