Merhaba,iyi pazarlar. Malum geçici vergilerle uğraşmaktan artık neyi nasıl yaptığımı bile karıştırmaya başladım. Anlatacağım konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Nakliye işi yapan bir firmam var. Firma karşı tarafa kum ve nakliyesi diye fatura kesiyor. 8000 tl kum 10000 tl nakliye bedeli. Kumu faturayı kesmeden kendisi alıyor ve kendi kayıtlarındaki kumu nakliye ediyor. Ben aldığını kumu 153 e attım, kestiği faturayıda 600 01 nakliye 600 03 kum satışı diye işledim. Fakat daha sonra karşı firma faturanın tamamına kum ve nakliye bedeli iadesi diye fatura kesiyor. Ben bunu 610 satışdan iadelere işledim. Başlangıçta sattığı kumada belli bir kar marjı uygulayıp ticari malın maliyetine atıp 153 ten düşmüştüm. Yaptığım kayıtlar doğrumudur. Eksik ilk var mı dır . Kafam karıştı açıkçası, bilgi verirseniz sevinirim.birde 610 hesabına işledikten sonra gelen kumu tekrar 153 te nasıl göstereceğim?