sayın meslektaşlarım bizim petrol ofisi şirketimiz önceki zamanlarda tesise idari bina yaptırıyor ben de buna ait tüm inş. malzeme giderleri ve işçilikleri 251 yer altı ve yer üstü düzenleri hesabına atmıştım. sanıyorum ki 258 nolu hesaba aktarma yapmam gerekiyor. öncelikle yapacağım iş doğru mudur?
ikinci olarak yine bu idari binayı genişletmek ve güzelleştirmek için tekrar inş. malzeme giderleri ve işçilik giderleri faturaları alınmaya başlandı ben bu giderleri en doğrusu hangi hesapta muhasebeleştirmem gerekiyor . Bina bitmeden amortisman ayıramaz mıyım bu konularda bilgi verilmesini rica ederim. saygılar
ikinci olarak yine bu idari binayı genişletmek ve güzelleştirmek için tekrar inş. malzeme giderleri ve işçilik giderleri faturaları alınmaya başlandı ben bu giderleri en doğrusu hangi hesapta muhasebeleştirmem gerekiyor . Bina bitmeden amortisman ayıramaz mıyım bu konularda bilgi verilmesini rica ederim. saygılar