fonradar

Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?

Üyelik
13 Nis 2009
Mesajlar
15
Merhaba arkadaşlar,

Ar-Ge Giderlerine kaydedilmesi gereken Malzeme alımları dönem boyunca İlk Madde ve Malz. Hesabına kaydedilmiş. Dönemsonunda kayıtları düzeltirken bu giderleri önce 750 nolu hs.a sonra yansıtmayla mı 630 a atmak gerekir, yoksa direkt 630 a atsak da olur mu?
 
Ynt: Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?

750 nolu hesaba aktarınız. Daha sonra 630 nolu hesaba aktarınız.
Diğer tarafdan ilgili gideri aktifleştirmeye gerek olup olmadığı konusuna dikkat ediniz.
 
Ynt: Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?

Yansıtma Hesabı kullanılarak 630 a atılması gerektiğini biliyorum, ben de bu şekilde yapmalarını söyledim. Fakat firma direkt 630 a atmış bu sefer de. Dönemsonunda bu düzeltmeyi yaptırdığım için yansıtma kullanılmasına gerek var mı?, önceki dönem için direkt 630 a atsalar yanlış mı yapılmış olur, (bu dönemden itibaren düzgün şekilde yapacaklar zaten)

Tübitaktan ar-ge desteği alacaklar, kayıtlarını bu yüzden inceliyoruz.
 
Ynt: Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?

Tek düzen hesap planının uygulaması bakımından yukarıda söylediğim şekilde yapılması gereklidir.
Yansıtma hesaplarının kullanılması zorunludur.
 
Ynt: Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?

Doğrudur arkdaşın dediği şekilde yansıtma hesaplarının kullanılması gerekmektedir.Eğer gerekmeseydi 7 li grup diye bişey hiç olmazdı.Maliyet hesaplarını kullanınız.
 
Ynt: Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?

sercan ' Alıntı:
Doğrudur arkdaşın dediği şekilde yansıtma hesaplarının kullanılması gerekmektedir.Eğer gerekmeseydi 7 li grup diye bişey hiç olmazdı.Maliyet hesaplarını kullanınız.

Yansıtma hesapları tabi ki gerekli. Dönemiçinde kullanılmalı zaten. Ama Yeni hesap dönemine girdik, 2008 in dönemsonu düzeltmesini yaparken, 150 nolu hs.tan 630 a atmak için yansıtma hs.larını kullanmanın görüntüden başka ne gibi bir amacı olacak ki. Formalite icabı kullanmak mı gerekiyor yani?
 
Ynt: Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?

2008 dönemine ilişkin yapacağınız düzeltmeler 2008 dönem içi işlemlerini oluşturacaktır.Bu nedenle yapılacak donem sonu işlemlerinde 7 li hesaplar kullanılmalı ve gerekli yansıtmalar yapılmalıdır.Formaliteden çok mevzuat böyle.
 
Ynt: Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?

emrekaraoglu27 ' Alıntı:
Merhabalar...
Kayıt;

---------/---------
750 ***
150 ****
--------/--------
630 ***
751 ***
-------/--------
751 ***
750 **
-------/---------
şeklinde olacak değil mi?
aynen :D
 
Üst