Arkadaşlar merhaba,
2011 Ocak ayında düzenlemiş olduğum Yatırım Teşvikli (KDV=0) Satış Faturasının iadesini müşterim Mayıs 2011 de yapmıştır. İade faturası (KDV=0) üzerinde Yatırım Teşvik Belge ve numasını yazarak müşterim iade faturası düzenlemiştir. Bu şekilede iade girişi yapmam uygulama açısında bir eksiklik doğururmu.
2011 Ocak ayında düzenlemiş olduğum Yatırım Teşvikli (KDV=0) Satış Faturasının iadesini müşterim Mayıs 2011 de yapmıştır. İade faturası (KDV=0) üzerinde Yatırım Teşvik Belge ve numasını yazarak müşterim iade faturası düzenlemiştir. Bu şekilede iade girişi yapmam uygulama açısında bir eksiklik doğururmu.