- Üyelik
- 9 Tem 2005
- Mesajlar
- 29
merhaba arkadaşlar.
yurt içindeki bir mükellef (şahıs veya şirket) bilanço usulu veya işletme :
yurt içerisinden ihraç kayıtlı mal alıyor.aldğı fatura 3065 sayılı kdv kanununun11/1-c maddesine ..... bilindiği gibi. daha sonra bu mükellef yurt dışına direkt ihracat faturası kesiyor.faturada fob bedeli veya navlun sigorta varsa,ödeme şekli,mal ağırlığı,menşe ülkesi v.s...
1-yurt içinden aldığı ihraç kayıtlı faturayı yurt dışına direkt ihracat faturası keserek gönderdiği malın öncelikle ihraç kayıtlı faturanın fotokopisini veya noter onaylı çekip bir dilekçe ekiyle vergi dairesine bildirecek mi?. yani kayıt alacak mı?
2-daha sonra göndermiş olduğu malın g.ç.b,sattığı malın fatura fotokopisi veya noter onaylı mı?,dab belgelerini vergi dairesine bildirecek mi?.
3-bu durumda iade kdv si doğmuyor ?!...böylece intaç tarihi yani gümrük çıkış tarihi olduğu dönemde kdv beyannamesine tam istisna kapsamına giren yani tablo8 teslim ve hizmet bedeli bölümüne fatura tutarını yazıp yüklenilen kdv ye sıfır yazacak (0).bununla ilgili yapılan kdv li masrafların tutarı ufak olabileceğinden yüklenilen kdv yi çıkartmaya gerek kalmayabilir sanıyorum.bilgi verirseniz sevinirim.
yurt içindeki bir mükellef (şahıs veya şirket) bilanço usulu veya işletme :
yurt içerisinden ihraç kayıtlı mal alıyor.aldğı fatura 3065 sayılı kdv kanununun11/1-c maddesine ..... bilindiği gibi. daha sonra bu mükellef yurt dışına direkt ihracat faturası kesiyor.faturada fob bedeli veya navlun sigorta varsa,ödeme şekli,mal ağırlığı,menşe ülkesi v.s...
1-yurt içinden aldığı ihraç kayıtlı faturayı yurt dışına direkt ihracat faturası keserek gönderdiği malın öncelikle ihraç kayıtlı faturanın fotokopisini veya noter onaylı çekip bir dilekçe ekiyle vergi dairesine bildirecek mi?. yani kayıt alacak mı?
2-daha sonra göndermiş olduğu malın g.ç.b,sattığı malın fatura fotokopisi veya noter onaylı mı?,dab belgelerini vergi dairesine bildirecek mi?.
3-bu durumda iade kdv si doğmuyor ?!...böylece intaç tarihi yani gümrük çıkış tarihi olduğu dönemde kdv beyannamesine tam istisna kapsamına giren yani tablo8 teslim ve hizmet bedeli bölümüne fatura tutarını yazıp yüklenilen kdv ye sıfır yazacak (0).bununla ilgili yapılan kdv li masrafların tutarı ufak olabileceğinden yüklenilen kdv yi çıkartmaya gerek kalmayabilir sanıyorum.bilgi verirseniz sevinirim.