Merhaba Sayın üstadlarım
Bir mükellefime(serbest meslek) 2.300 TL kar çıktı. Bu mükellefim genç girişimci istisnasında yararlanıyor. BDP ekranında serbest meslek hesap özetinde gelir gider kısmını doldurduktan sonra kar:.2.300 TL çıkıyor. Buraya kadar herşey normal. tabi bunun neticesinde VERGİ bildirimi ekranında matrah : 2.300 TL hesaplanan gelir vergisi : 345,00 TL gözüküyor. İstisna edilen kazançlar kısmına kar tarafına 2.300 TL yazıyorum ama bir etki yapmadığı gibi mükellefin kesinti yoluyla ödediği gelir vergisi kısmındaki tutardan 345 tl kadar rakamı düşürüyor . mükellefin iade alması gereken rakam 4.000 tl iken 3.655 gözüküyor. Acaba bu beyanname doldurma şekli doğrumudur? Yada istisna edilen kazanç kısmı bildirim ekranında 2.300 TL yi Zarar kısma mı yazmam gerekir.? İstisna sözkonusu ise gelir vergisi neden hesaplıyor. Hesaplamaması gerekmez mi ? İade alacağının düşmesi normal midir? Örnekteki gibi bir mükellefi olan ve genç girişimci istisnasından faydalandıran meslek mensupları var ise nasıl beyannameyi dolduruyorlar acaba? (defterbeyan sistemindede aynı şekilde)
Ayrıca beyannameyi kaydederken:
"Vergi dairesi tarafından genç girişimcilerde kazanç istisnası ile ilgili şartları taşıyıp taşımadığınız kontrol edilecektir. Bu istinadan faydalanma hakkınız olmadan lütfen yazmayınız" devam etmek istiyor musunuz?" evet hayır seçeneğinde Şeklinde de bir ekran gelmektedir.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Bir mükellefime(serbest meslek) 2.300 TL kar çıktı. Bu mükellefim genç girişimci istisnasında yararlanıyor. BDP ekranında serbest meslek hesap özetinde gelir gider kısmını doldurduktan sonra kar:.2.300 TL çıkıyor. Buraya kadar herşey normal. tabi bunun neticesinde VERGİ bildirimi ekranında matrah : 2.300 TL hesaplanan gelir vergisi : 345,00 TL gözüküyor. İstisna edilen kazançlar kısmına kar tarafına 2.300 TL yazıyorum ama bir etki yapmadığı gibi mükellefin kesinti yoluyla ödediği gelir vergisi kısmındaki tutardan 345 tl kadar rakamı düşürüyor . mükellefin iade alması gereken rakam 4.000 tl iken 3.655 gözüküyor. Acaba bu beyanname doldurma şekli doğrumudur? Yada istisna edilen kazanç kısmı bildirim ekranında 2.300 TL yi Zarar kısma mı yazmam gerekir.? İstisna sözkonusu ise gelir vergisi neden hesaplıyor. Hesaplamaması gerekmez mi ? İade alacağının düşmesi normal midir? Örnekteki gibi bir mükellefi olan ve genç girişimci istisnasından faydalandıran meslek mensupları var ise nasıl beyannameyi dolduruyorlar acaba? (defterbeyan sistemindede aynı şekilde)
Ayrıca beyannameyi kaydederken:
"Vergi dairesi tarafından genç girişimcilerde kazanç istisnası ile ilgili şartları taşıyıp taşımadığınız kontrol edilecektir. Bu istinadan faydalanma hakkınız olmadan lütfen yazmayınız" devam etmek istiyor musunuz?" evet hayır seçeneğinde Şeklinde de bir ekran gelmektedir.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Son düzenleme: