Forumda konu hakkında yazılar var ancak tam istediğim cevabı bulamadım...
Şöyle ki;
Ocak - 2006 döneminde E-Beyanname üzerinde hatayla fazla gösterilen "İndirilecek KDV" tutarını düzeltme beyannamesi vererek gerçek tutarına indireceğizz.
Şimdi sormak istediğim düzenleyeceğimiz bu Düzeltme beyannamesini nasıl doldurulacağımız?
Ocak ayında hiç KDV Beyannamesi vermemiş gibi satışlar ve Hesaplanan KDV tutarlarını da beyanname üzerinde gösterecek miyiz? Yoksa sadece Devreden veya İndirilecek KDV tutarlarının olması gereken miktarlarını mı yazacağız?
Teşekkürler...
Şöyle ki;
Ocak - 2006 döneminde E-Beyanname üzerinde hatayla fazla gösterilen "İndirilecek KDV" tutarını düzeltme beyannamesi vererek gerçek tutarına indireceğizz.
Şimdi sormak istediğim düzenleyeceğimiz bu Düzeltme beyannamesini nasıl doldurulacağımız?
Ocak ayında hiç KDV Beyannamesi vermemiş gibi satışlar ve Hesaplanan KDV tutarlarını da beyanname üzerinde gösterecek miyiz? Yoksa sadece Devreden veya İndirilecek KDV tutarlarının olması gereken miktarlarını mı yazacağız?
Teşekkürler...