fonradar

Gider Pusulası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mes_ar
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
2,078
Konum
İSTANBUL
Merhaba arkadaşlar,
Bir iktisadi işletme sema ayini düzenlemiş ve bu törende semazenlere ödedikleri para için gider pusulası kesmişler. Bu pusulada %20 stopaj hesaplayıp bir de alt kısmına sorumlu sıfatı ile %18 kdv ödenecektir diye yazmışlar. Burada sorumlu sıfatı ile kdv yi kim ödeyecek? İktisadi işletme hem stopaj hem de kdv mi ödeyecek? Bu konuda bilgisi olan varsa ve yanıtlarsa sevinirim.
 
Ynt: Gider Pusulası

Sebest meslek kabul ederek %20 stopaj yapmışlar. Ancak kdv kısmı yanlış. Hizmet alımında kdv yok Bence
 
Ynt: Gider Pusulası

KDV OLMAZ hatalı kesilmiş gider pusulası
kdv ödenmeyecektir
 
Ynt: Gider Pusulası

Arkadaşlar ben de gider pusulasında kdv olmaz biliyorum ama gider pusulasının bu şekilde kesilmesi gerektiğini söyleyen işletmenin muhasebe denetmeni, bu sorumlu sıfatı ile kdv yi kdv2 beyannamesiyle gösterip ödeyecek aynı dönemde kdv1 beyannamesinde 191 e konu edip indireceksin diye ısrar ediyor.
 
Ynt: Gider Pusulası

DENETMEN önce kendini denetlesin
illa ödeyeceğim diyorsan iktisadi işletme ödeyecek
 
Ynt: Gider Pusulası

Bu hangi semazen gurubu...
adamlar sema işini paraya çevirmiş birde mükellef olmamışlar mı gider pusulası kesiliyor.

Semazenlerin bağlı olduğu yabir dernek yada bir vakıf mutlaka vardır.Siz makbuz isteyin
 
Ynt: Gider Pusulası

Bu sema gösterisini bir vakfın iktisadi işletmesi düzenlemiş. Fakat semazen grubu diye birşey yok, işletme semazen ve mıtrıplara ayrı ayrı ödeme yapmış ve gider pusulalarını kesmiş. Yani bu semazen grubu adına parayı toptan alan bir kurum yok.
 
Ynt: Gider Pusulası

Arkadaşlar ben kdv2 beyannamesini yapacağım ama tereddüde düştüm. Bu kdv yi kdv2 yle tahakkuk etmem gerekiyor. kdv2 beyannamesinde tam tevkifat ve kısmi tevkifat uygulananlara diye iki bölğm var hangisine yazacağım ve bunun tevkifatla alaksını da kuramadım.
 
Ynt: Gider Pusulası

Stopaj kesintisi yapılacak ve kdv 2 ilede %18 kdv ödenecek.Tam tevkifat kısmında göstereceksiniz.

Esnaf muaflığından yararlananlarla ilgili ödemelerde stopaj kesintisi var ayrıca kdv 2 ile de tevkifat yapılıyor.Yapılan işlemde herhangi bir yanlışlık yok.


Kolay gelsin
 
Ynt: Gider Pusulası

Peki bu kdv2 ile beyan edilen kişileri beyannamede kesinti yapılan mükellefler kısmında da yazacak mıyım? Aynı dönemde 50 kişiye ait gider pusulası var?
 
Ynt: Gider Pusulası

Bir de arkadaşlar kdv2 de beyan ettiğim ve kdv1 ler indirdiğimi ba bs de gösterecek miyim?
 
Ynt: Gider Pusulası

Arkadaşlar acil bir durum,
vakıf sema faaliyeti yapıyor ve ödediği paralar için gider makbuzu kesiyor. vakıfta kdv mükellefiyeti olmadığı için sırf bu faaliyet için geçici olarak kdv mükellefiyeti tesis ettirdi.
Şimdi; zaten muhtasarla bunların stopajı ödeniyordu, kdv sözkonusu olduğu zaman 01/06/20010 da başlayan faaliyet için daha sonra başlatılan mükellefiyet sorun olur mu? ve kdv 2 ile %18 sorumlu sıfatı ile kdv ödenecek ve aynı döneme ait kdv 1 beyannamesiyle indirim konusu edilecek. vakıfta fatura kesme sözkonusu olmadığından bu kdv miktarı kdv1 de devreden kdv ye dönüşecek ama hiçbir zaman indirim konusu yapılamayacak. sonuç olarak vakıf bu gider makbuzlarının kdv sini kdv 2 ile ödeyecek ama mahsup edemeyecek. Bu işlem doğru mudur?
 
Ynt: Gider Pusulası

KDV nin gösterilmesi gerekir neticede bir hizmet alıyorsunuz bunun yanında gider pusulası ile gelir vergisi stopajı hesaplanması da doğru bir uygulamadır. KDV yi aynı dönem içerisinde 2 nolu KDV beyannamesi ile ödeyip 1 nolu KDV beyannamesi ile indirim konusu yapmanız gerekiyor
 
Ynt: Gider Pusulası

Arkadaşım biliyorsun sigorta şirketlerinin'de KDV yi indirim hakkı yok, bunlar ne yapıyor KDV1 ile ödeyecekleri KDV'yi maliyete atıyorlar. Sonraki döneme devir diyip birde ilerki aylarda KDV1 beyanı vermek zorunda kalma derim. Kimsede sana devreden KDV yi niye indirmedin demez. Sadece belki az bir ihtimal niye gider yazdın der.
 
Ynt: Gider Pusulası

Arkadaşlar biz vakıfta bu tür harcamada kdv tevkifatı beyannamesi hazırlıyoruz. Sorum şu ki; bu geçici bir faaliyet, bu yılın sonuna kadar devam edecek. Önceki aylarda bir kişiye birden fazla kesilen gider makbuzu vardı ve tevkifat beyyannmesiyle kdv leri ödendi. Fakat ağustos ayında böyle bir durum yok, belki sonrasında olacak. Bizim ağustos ayı için boş beyanname yapmamıza gerek var mı yoksa boş olduğu için beyanname yapılmayacak mı?
 
Ynt: Gider Pusulası

mes_ar ' Alıntı:
Arkadaşlar biz vakıfta bu tür harcamada kdv tevkifatı beyannamesi hazırlıyoruz. Sorum şu ki; bu geçici bir faaliyet, bu yılın sonuna kadar devam edecek. Önceki aylarda bir kişiye birden fazla kesilen gider makbuzu vardı ve tevkifat beyyannmesiyle kdv leri ödendi. Fakat ağustos ayında böyle bir durum yok, belki sonrasında olacak. Bizim ağustos ayı için boş beyanname yapmamıza gerek var mı yoksa boş olduğu için beyanname yapılmayacak mı?

İşlem olduğu taktirde kdv tevkifat beyannamesi veriyorsunuz. Yoksa diğer aylara beyanname vermek zorunda değilsiniz. Yani Ağustos ayı ve işlem görmeyen diğer aylarda beyanname vermiyorsunuz
 
Üst