Hasılat Esaslı

YILDIRIM65

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Şub 2009
Mesajlar
410
Konum
ankara
Slm arkadaşlar.kdv 4 beyannamesi veren bir mukellef söz konusu.bu firma yillik g.v beyannamesi verirken kdv 4 de ki 12 aylık kdv 4 kumulatif kdv matrahlari artı kdv oranları toplanıp bunun yüzde onu alınıp mi bildirilir.
 
Yıldırım65 merhaba,
Gelir vergisini hesaplarken sadece KDV dahil satış hasılatını dikkate alacak ve 4 no.lu beyanname ile beyan ettiği KDV leri üzerine eklemeyecek. Diğer bir deyişle 4 nolu KDV Beyanı ile beyan ettiği matrah aynı zamanda %10 uygulayacağı matrah olacak.
 
4 no.lu beyanname ile beyan ettiği KDV leri üzerine eklemeyecek demişsiniz yani bu kdv dahil yüzde onsekizlik satışlara uygulanan yüzde 1.5 mu oluyor
 
Bu anlaşılmıştır peki hasılat esaslı kazancta gelir vergisi beyannamesinde gelir tablosu nasil verilecektir.
 
Şimdi

741

740

632
741
690
632

600

690
Buradan da 590 a atılır.simdi gelir vergisi beyannamesi verilirken gelir tablosundaki karın yüzde onu mu hasilat esasli kazanç kısmına yazilir
 
3 aylik geçici vergi hesaplanirken ocak subat mart aylari verilirken ayni zamanda ocak subat mart kdv kümülatifteri toplanarak mi gelir tablosununun 600 yurtiçi satişlarina mi yazilir.
 
Forumdaslarim hasilat esasli kazancta gecici vergi verirken gelir tablosunda sadece yurtici satislar mi yazılır giderler yurtici satışlarda düşülür mu
 
Üst