Holding Otel Faturası Stopaj

Üyelik
3 May 2023
Mesajlar
2
Konum
ÇORLU/TEKİRDAĞ
Merhaba, Holding tarafından düzenlenen toplantıda ya da yurtdışı etkinliğinde alınan hizmete istinaden holding; grup şirketine otel-hizmet yansıtma faturası düzenliyor. Holdingin düzenlemiş olduğu fatura grup şirketinin kayıtlarına alacağı aşamada vergilendirmeye göre stopaja tabi midir ?
 
Merhaba, stopaj hesaplanmalıdır. Zira anlattığınız olayda yurtdışına yapılmış bir harcama, gider, yani net gelirden çıkış söz konusudur. Temel mantık şudur: İthalat milli geliri etkileyen bir unsur olduğu için zorlaştırılmalıdır:)) Sizin örneğiniz de aslında bir hizmet ithalatıdır. Oysa ihracat öyle mi, devlet her türlü desteği verir. Mesela, İhracat yaparsan, yani ülkeye nakit sağlarsan KDV istisnası vardır. Yurt dışından alınan bir hizmet söz konusu ve faydalanmanın Türkiye’de olması da ayrıca KDV doğurur. Türkiye’de mukim gerçek kişiler ve başta Türk şirketleri olmak üzere Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiler, Türkiye’de ikametgahı, işyeri veya iş merkezi bulunmayan (Yabancı) kişi veya kuruluştan hizmet aldıklarında, sorumlu sıfatıyla, hizmetin tabi olduğu KDV oranı üzerinden KDV hesaplayıp 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan ederek ödemek zorundadırlar.
 
Üst