turkcell

İthal Makine- Teçhizat Hk...

Üyelik
21 Haz 2010
Mesajlar
63
Konum
istanbul
Slm meslektaşlar , benim bi sorum olacak size

İthal edilen makine - teçhizat ithal eden firmanın faturasının tarihine (4.ay) göre mi kayıtlara alınır yoksa gümrük belgesindeki (6.ay) tarih mi?

Birde gümrükte ödenen kdv indirim konusu yapılabilir mi?

İki ayrı belge kesilen fatura (usd) ve gümrük vergi alındısı (tl) ndaki kdv nasıl kayıtlara alınmalı?

Tşkler...
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,891
Konum
ADANA
Mal bedeli, gümrük vergisi,navlun,ardiye,gümrük müşaviri ücreti vs.gibi masrafları 159 hesapta toplayıp,fiili ithalatın gerçekleştiği dönemde ilgili hesaba alırsınız. Fiili ithal tarihini vedopta görebilirsiniz. Bu tarih genellikle gümrükte ödenen vergi ve kdv'nin ödendiği makbuz tarihi olur. Gümrükte ödediğiniz kdv'yi indirim konusu yapabilirsiniz. İthalatın Ba formunda bildirilme dönemi de fiili ithalat tarihidir. Gümrük makbuzundaki kdv yi direkt 191 hesaba alabilirsiniz.
 
Üyelik
21 Haz 2010
Mesajlar
63
Konum
istanbul
ayrıntılı açıklamanız için tşkler... makine olduğundan 259 u kullanmak daha sğlıklı olmaz mı?
 
Son düzenleme:
Üyelik
28 May 2014
Mesajlar
1,015
Konum
istanbul
Makinanın yurtiçi kurulum ve benzeri ücretileri var ise 259 hesaptan 258 e çekip ondan sonra 253'e aktarımını sağlayabilirsiniz. Bülent bey bide ithalatlarda fiili değil beyanname açılış bilgileri kullanılır. Eğer beyanname ile Kdv ayrı aylarda ödenmişse kdv makbuzunun üstündeki tarih geçerlidir.Ama kullanıalcak kur vs. Beynname üzerindeki kurdur.BA bildirimindede beyanname üzerinde yazan kdv matrahı geçerlidir.(neden fiili ithalat tarihi olmadığını da öyleyeyim bazen kdv 30 unda ödenip kapanışı ayın 1'i oluyor. Vergi dairesi ba düzeltme istiyor bunun için Yani Ba'da kdv yi ödediğiniz ayı kullanınız.)
 
Üyelik
21 Haz 2010
Mesajlar
63
Konum
istanbul
Makinanın yurtiçi kurulum ve benzeri ücretileri var ise 259 hesaptan 258 e çekip ondan sonra 253'e aktarımını sağlayabilirsiniz. Bülent bey bide ithalatlarda fiili değil beyanname açılış bilgileri kullanılır. Eğer beyanname ile Kdv ayrı aylarda ödenmişse kdv makbuzunun üstündeki tarih geçerlidir.Ama kullanıalcak kur vs. Beynname üzerindeki kurdur.BA bildirimindede beyanname üzerinde yazan kdv matrahı geçerlidir.(neden fiili ithalat tarihi olmadığını da öyleyeyim bazen kdv 30 unda ödenip kapanışı ayın 1'i oluyor. Vergi dairesi ba düzeltme istiyor bunun için Yani Ba'da kdv yi ödediğiniz ayı kullanınız.)

cvp için teşekkür ederim...
 
Üst