Kdv Beyannamesinde Reklamasyonun Yeri

Üyelik
24 Ocak 2014
Mesajlar
3
Konum
istanbul
Merhaba arkadaşlar;
yurtdışına satmış olduğum maldan dolayı reklamasyon faturası gedli.bende bu faturayı imalatı yapan firmaya yansıttım. Yalnız reklamasyonu kdv beyannamesinde gösterirken normal matraha ekleyip mi yazacağız veya ilave kdv gibi mi yazacağız.malı geri iade fiyat farkı kestiğimizde ilave kdv yapıyoruz matraha eklemiyoruz. Reklamasyonda nasıl olacaktır. Acil bilgi verirmisiniz.
Teşekkürler
 
Yurt dışından gelen reklamasyon faturasının imalatcıya yansıtılması amacıyla düzenlenen faturada kdv hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
Yurt dışı firmadan gelen reklamasyon faturasının 612 Hesaba kaydedebilirsiniz.Sizin düzenlediğiniz yansıtma faturasını 612 ye alacak kaydı atabilirsiniz yada 649 hesaba yazabilirsiniz.
 
Yurt dışından gelen reklamasyon faturasının imalatcıya yansıtılması amacıyla düzenlenen faturada kdv hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
Yurt dışı firmadan gelen reklamasyon faturasının 612 Hesaba kaydedebilirsiniz.Sizin düzenlediğiniz yansıtma faturasını 612 ye alacak kaydı atabilirsiniz yada 649 hesaba yazabilirsiniz.



İmalatçının ihracatçıya kestiği faturada eğer kdv varsa o zaman reklamasyon (yani iade) faturasında da kdv olmalıdır.
 
Yurtdışı işlemlerde kdv istisnası bulunmaktadır.yurtdışından gelen reklamasyon faturasıda bu nedenle kdvnin konusuna girmez.yurtdışından gelen faturanın
aynen imalatçıya yansıtılması durumunda da kdv doğmaz.KDV nin konusuna mal ve hizmet teslimi girer .Yansıtma faturasında mal ve hizmet teslimi olmaması ayrıca reklamasyonun bir anlamda uğranılan zararın tazmini için düzenlenmiş olduğundan ,zarar tazminlerininde kdv'nin konusuna girmemesi nedeniyle kdv hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.Eğer bu konuda tererrüt yaşanıyorsa mutlaka ilgili vergi dairesinden görüş isteyiniz.
 
Eğer fatura konusu bir tazminat bedeli ise , yani örneğin bir ceza söz konusu ise kdv olmaz doğrudur.
 
Üst