fonradar

Kdv İstisnası

Üyelik
5 Mar 2008
Mesajlar
5
mükellefimiz bir belediye ye 10,000 avro bedelli kdv siz fatura kesmiştir. kdv siz kesilme sebebi hem sözleşme gereği, hemde bu sözleşme gereği kayıtlı olduğu vergi dairesinden aldığımız KDV İSTİSNASI SERTİKASIDIR.

sorumuz

kdv siz bu tutarı kdv beyannamesinde nerede göstereceğiz. (yapılan işin mahiyeti dekorasyon malzemeleri ve hizmeti)

(vergi dairesine sorduğumuzda biz bilgi vermiyoruz. yazılanı kontrol ederiz melektaşlarınızdan yapanlara sorun gibi manasız bir cevap gelmiştir.)

bilgisi olan arkadaşların cevaplarını bekliyoruz teşekkürler.
 
Ynt: kdv istisnası

Aldığınız belgede istisnanın hangi maddeye dayanarak verildiği yazılmış olmalıdır.

Siz de beyannamenizde satılar arasında bu bedeli gösterip sonra hangi istisna ise tam istisna olarak satış tutarından düşersiniz.
 
Ynt: kdv istisnası

soru mu düzelteyim yanlış yazdığım için

mükellefimiz bir belediye ye 10,000 avro bedelli kdv siz fatura kesmiştir. kdv siz kesilme sebebi hem sözleşme gereği, hemde bu sözleşme muhattabı olan Belediyenin ilgili vergi dairesinden almış olduğu KDV İSTİSNASI SERTİKASIDIR.

sorumuz

kdv siz bu tutarı kdv beyannamesinde nerede göstereceğiz. (yapılan işin mahiyeti dekorasyon malzemeleri ve hizmeti)

(vergi dairesine sorduğumuzda biz bilgi vermiyoruz. yazılanı kontrol ederiz melektaşlarınızdan yapanlara sorun gibi manasız bir cevap gelmiştir.)

bilgisi olan arkadaşların cevaplarını bekliyoruz teşekkürler
 
Ynt: Kdv İstisnası

Tam İstisna Bölümünde "350 Diğerleri" başlıklı kodda gösterilmesi gerektiği görüşündeyim...Zaten vergi dairesine söz konusu fatura ve kdv istisna belgesinin bir örneğini gönderdiğinizde beyannamede belirtilen bu rakamın dayanağı oluşacaktır.
 

Benzer konular

Üst