Merhaba arkadaşlar,
X İnşaat olarak, başka bir firma ile “X-Y Adi Ortaklığı” şeklinde 3 yıllık bir inşaat iş ortaklığımız bulunuyor. 2025 yılında projenin geçici kabulü yapıldı. Kabul sonrası 31.12.2025 tarihinde kâr payı dağıttık (%97 X’e, %3 Y’ye).
Bu ortaklık için düzenlenen muvafakatname ile stopajların (kesinti yoluyla ödenen vergilerin) yarı yarıya paylaşılması kararlaştırıldı. Yani kurumlar vergisi beyannamesinde “Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler” iadesini bu şekilde alacağız.
Toplam stopaj tutarı 9.000.000 TL.
Kurumlar vergisi beyannamesi hazırlarken (X firması adına) “Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler” satırına yarısını (4.500.000 TL) mı yazmamız gerekiyor?
Ayrıca beyannameye eklenen “KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE” kısmına ne yazacağız?
Konuyla ilgili tecrübesi olan varsa lütfen yardımcı olsun, çok acil. Teşekkürler.
X İnşaat olarak, başka bir firma ile “X-Y Adi Ortaklığı” şeklinde 3 yıllık bir inşaat iş ortaklığımız bulunuyor. 2025 yılında projenin geçici kabulü yapıldı. Kabul sonrası 31.12.2025 tarihinde kâr payı dağıttık (%97 X’e, %3 Y’ye).
Bu ortaklık için düzenlenen muvafakatname ile stopajların (kesinti yoluyla ödenen vergilerin) yarı yarıya paylaşılması kararlaştırıldı. Yani kurumlar vergisi beyannamesinde “Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler” iadesini bu şekilde alacağız.
Toplam stopaj tutarı 9.000.000 TL.
Kurumlar vergisi beyannamesi hazırlarken (X firması adına) “Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler” satırına yarısını (4.500.000 TL) mı yazmamız gerekiyor?
Ayrıca beyannameye eklenen “KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE” kısmına ne yazacağız?
- Tamamını mı yoksa sadece yarısını mı yazacağız?
- Yarısını yazacaksak hangi dönemleri (hangi muhtasar beyanname dönemlerini) listeleyeceğiz? (İş 3 yıllık olduğu için birden fazla dönem var.)
Konuyla ilgili tecrübesi olan varsa lütfen yardımcı olsun, çok acil. Teşekkürler.
