Mrh Muhasebesini tuttugum şirket konut yapı kooperatifinin işlerinini yapıyor.Kooeratifte para olmadığı için kooperatif müteahhidin alacağına karşılık kooperatiften üyelik veriyor.Müteaahiitte bu üyelikleri kooperatifta iş yaptırdığı taşeronlara sözleşme karsılığı veriyor.Taşeronla yaptığı sözleşmede taşeronun yaptığı işe karşılık kooperatifteki üye aidat ödemelerini müteaahit üsleniyor. Kooperatifte müteaahidin taşerona borcuna karşılık taşerondan para almış gibi giriş yapıyor yaptığı kadar miktarıda muteahhide çıkış yapıyor.Aslında ortada bir para yok Mal alış verişi gibi birşey
Ama tediye makbuzuyla ödeme yapılmıs gibi makbuz kesiliyor .Kooperatiften aldığımız üyelikleri muhasebeleştiremiyorum Cunku genel kurul hazıranda onların genel kurulunda muteaahhidin alacagına karşılık üyelik verilecek ibaresi önceki genel kurulda gundeme getirmemişler.Dolayısıyla taşerona verlen üyelikte direk kooperatif üzerinden resmileştiriliyor para giriş cıkışı olmadan da taşeronun alacagına karşılık kooperatife taşeron para yatırmış o yatırdığı parada muteahhide cıkmış gibi işlem yapıyor kooperatif. Bölede olunca ortada olmayan bir paradan dolayı kasam şişiyor Sizce nasıl bir yol izlemeliyim
Ama tediye makbuzuyla ödeme yapılmıs gibi makbuz kesiliyor .Kooperatiften aldığımız üyelikleri muhasebeleştiremiyorum Cunku genel kurul hazıranda onların genel kurulunda muteaahhidin alacagına karşılık üyelik verilecek ibaresi önceki genel kurulda gundeme getirmemişler.Dolayısıyla taşerona verlen üyelikte direk kooperatif üzerinden resmileştiriliyor para giriş cıkışı olmadan da taşeronun alacagına karşılık kooperatife taşeron para yatırmış o yatırdığı parada muteahhide cıkmış gibi işlem yapıyor kooperatif. Bölede olunca ortada olmayan bir paradan dolayı kasam şişiyor Sizce nasıl bir yol izlemeliyim