K
Kobe_Braynt
Ziyaretçi
Merhaba Üstad'larım,
Diyelimki,
Mart Ayında özel fatura ile 150.000,00 ytl'lik satış yaptım. Yüklenilen kdv 14.000,00 ytl olsun.
Yurt İçi satışlarım : 50.000,00 ytl %8 = 4000,00 hesaplanan kdv
Önceki dönemden devir kdv = 58.000,00 ytl
Bu döneme ait = 11.000,00 ytl olsun
Özel faturanın 100.000,00 ytl sini mart ayında DAB belgesi ile iade işlemini gerçekleştirsek.
- Kdv Beyannamesini nasıl düzenlenir.
(Not) = Özel faturalı mal sattığımız müşterimizden vergi alınmamıştır. KDV 64 GT göre ve Tebliğdeki örneğide anlayamadım.
Diyelimki,
Mart Ayında özel fatura ile 150.000,00 ytl'lik satış yaptım. Yüklenilen kdv 14.000,00 ytl olsun.
Yurt İçi satışlarım : 50.000,00 ytl %8 = 4000,00 hesaplanan kdv
Önceki dönemden devir kdv = 58.000,00 ytl
Bu döneme ait = 11.000,00 ytl olsun
Özel faturanın 100.000,00 ytl sini mart ayında DAB belgesi ile iade işlemini gerçekleştirsek.
- Kdv Beyannamesini nasıl düzenlenir.
(Not) = Özel faturalı mal sattığımız müşterimizden vergi alınmamıştır. KDV 64 GT göre ve Tebliğdeki örneğide anlayamadım.