Merhaba, kurum ilk ofisinin dekorasyonu için almış olduğu klimayı yıllar sonra yeni ofisine nakliye edip depoya kaldırmış. Şimdi hurda satışı yapılmasına karar verilmiş olup, klimanın satışı gerçekleştirilmiş durumdadır.
Klimaya ait herhangi bir demirbaş kaydı söz konusu değil. O dönem yapılan tüm dekorasyon tek kalemde muhasebeci tarafından özel maliyete atılmış.
Şimdi sorum şu, klima satışını doğrudan 264-268 işleterek, klimanın güncel modellerinin fiyatı üzerinden yapmalı mıyım, yoksa 264-255 virmanı ve sonrasında satış mı gerçekleştirmeliyim?
Nasıl bir muhasebe kaydı hazırlamam gerektiği konusunda desteğinizi rica ederim.
Klimaya ait herhangi bir demirbaş kaydı söz konusu değil. O dönem yapılan tüm dekorasyon tek kalemde muhasebeci tarafından özel maliyete atılmış.
Şimdi sorum şu, klima satışını doğrudan 264-268 işleterek, klimanın güncel modellerinin fiyatı üzerinden yapmalı mıyım, yoksa 264-255 virmanı ve sonrasında satış mı gerçekleştirmeliyim?
Nasıl bir muhasebe kaydı hazırlamam gerektiği konusunda desteğinizi rica ederim.