Ynt: Satış faturaları muhasebe kayıtlarına İşlenmemiş
şimdi anladıgım kadarıyla ben 11. ay da bu faturayı muhasebeye verecegım onlar kdv beyannamesini verırken pişmanlık yasasından yararlanarak bu 4. ay faturasını kdv beyannamesınde gosterecek.45000 tl fatura yaklasık 3500 tl kdvsı var suanda eger benim 11. ay devreden kdvm fazla ise yanı alıs kdv fazla ıse ben sadece 3500 tllık kdvnın faızını tahakkuk edecegım.peki onun dısında duzeltme beyanı vermek zorundamıyım