Selam arkadaşlar.
Bazı firmalarım düzenlemiş olduğu faturalarda iskonto indirimi yaparak geri kalan tutar üzerinden matrah ve kdv hesaplama göstermektedir.Bu faturaların kayıtlara işlenmesinde iskontolarda 611 hesabında gösterilmeli midir? Yoksa sadece iskonto düşülmüş haliyle 600+391=120/100 şeklinde kayıt yapılsa yeterli midir? Tekdüzende İskonto hesabı açılmışsa ve faturada da gösterilmişse sizde kayıtlarınızda göstereceksiniz diyebilirsiniz.Fakat aylık kdv matrahı hesaplamasında 600-611=kdv matrahı hesabı hatalı matrah bulmaya veya hata yapmaya müsait bir işlem olabilir.Özetle faturada iskonto görünmesine rağmen yevmiye kayıtlarında iskontoya yer verilmemesi ne gibi bir sakınca yaratabilir? Tşk.ederim,saygılar.
Bazı firmalarım düzenlemiş olduğu faturalarda iskonto indirimi yaparak geri kalan tutar üzerinden matrah ve kdv hesaplama göstermektedir.Bu faturaların kayıtlara işlenmesinde iskontolarda 611 hesabında gösterilmeli midir? Yoksa sadece iskonto düşülmüş haliyle 600+391=120/100 şeklinde kayıt yapılsa yeterli midir? Tekdüzende İskonto hesabı açılmışsa ve faturada da gösterilmişse sizde kayıtlarınızda göstereceksiniz diyebilirsiniz.Fakat aylık kdv matrahı hesaplamasında 600-611=kdv matrahı hesabı hatalı matrah bulmaya veya hata yapmaya müsait bir işlem olabilir.Özetle faturada iskonto görünmesine rağmen yevmiye kayıtlarında iskontoya yer verilmemesi ne gibi bir sakınca yaratabilir? Tşk.ederim,saygılar.