fonradar

SSK Primleri

Üyelik
28 Ocak 2009
Mesajlar
35
Merhaba,
A.Ş.çalışmaktayım. 2008 yılı içerisinde ödenmeyen ssk primlerinin muhasebe kaydını nasıl yapmam gerekiyor. Bilgileriniz için teşekkür ederim.
 
Ynt: SSK Primleri

Merhaba,cevabınız için teşekkür ederim. Peki ay sonu kayıt yaparken

740
770
361
360
335
şeklinde fiş kesiyorum.2008 yılı içerisinde primler ödenmediği için 740 ve 770 hesapları nereye atmam gerekiyor.
 
Ynt: SSK Primleri

Merhaba,
361 hesabı 368 hesaba virman yapıyoruz.740 ve 770 hesaba attığım gideri nereye atmam gerekir.Yardımcı olursanız sevinirim
 
Ynt: SSK Primleri

Merhaba,
361 hesabı 368 hesaba virman yapıyoruz.740 ve 770 hesaba attığım gideri nereye atmam gerekir.Yardımcı olursanız sevinirim
 
Ynt: SSK Primleri

Tahakkuk ettirilen ücret gideri gider yazıldıktan sonra dönem sonunda halen ödenmemişse aşağıdaki kaydın yapılması ve ödenmeyen bu giderin kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. Vergi matrahının tespiti yönünden ödenmeyen sigorta priminin işçi veya işveren payı olup olmamasının bir önemi yoktur. 361 veya 368 no.lu hesap bakiyesi topluca dikkate alınacaktır.

_____________________________31/12/__________________________


361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ


368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ

VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
_________________________________/____________________________

950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

950.01-Ödenmeyen SSK Primi


951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN

GİDER KARŞILIĞI

________________________________/______________________________


Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte kazanca ilave yapılınca 950 ve 951 no.lu hesaplar karşılıklı olarak kapatılır.gidere yazmış olduğun rakamı k.k.e.gidere atınca 740 veya 770 teki gider rakamını matraha eklemiş olacaksınız.
 
Ynt: SSK Primleri

Merhaba,
Şimdi cevabınıza göre 361 hesaba attığım ödenmesi gereken ssk primindeki rakamı 368 hesaba aktarıyorum.368 hesaba aktardığım rakamı ayrıyeten 950-951 hesabadamı aktarmam gerekiyor.950-951 ne hesapları oluyor. 740-770 hesaba attığım işveren ve işçi paylarındaki gider kalemlerini kanunen kabul edilmeyen gidere atın demişsiniz yani 689 hesabamı atıcam.740-770 hesaptaki giderleri 280 hesaba atsam olurmu. Bunun muhasebe kaydını bana açıklamalı olarak yazarsanız çok sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.
 
Ynt: SSK Primleri

Merhaba,
Şimdi cevabınıza göre 361 hesaba attığım ödenmesi gereken ssk primindeki rakamı 368 hesaba aktarıyorum.368 hesaba aktardığım rakamı ayrıyeten 950-951 hesabadamı aktarmam gerekiyor.950-951 ne hesapları oluyor. 740-770 hesaba attığım işveren ve işçi paylarındaki gider kalemlerini kanunen kabul edilmeyen gidere atın demişsiniz yani 689 hesabamı atıcam.740-770 hesaptaki giderleri 280 hesaba atsam olurmu. Bunun muhasebe kaydını bana açıklamalı olarak yazarsanız çok sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.
 
Üst