fonradar

Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan prof67
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

prof67

Katkı Sunan Üye
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
arkadaşlar şirketin tasfiye süresi doldu şu an kapanışa engel bir durum yok 27.01.2012 trh.mizanım şu şekilde bunu sıfır bilançoya nasıl çeviririm yardımcı olursanız çok sevinirim.

190 - 274,78
331 66.446,95
500 5.000,00
502 25.212,73
540 1.875,98
542 1.629,13
580 - 99.890.01


ortak alacağından feragat ediyor tabi doğal olarak.
 
Ynt: Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları

Selamlar
Tüm hesapları tek tek ortaklar cari hesabıyla kapatın.Sonunda tüm hesaplar sıfırlanacaktır.
Saygılar
 
Ynt: Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları

580 ve 190 ı damı 331 ile mahsuplaşacağım. ortada bir matrah olmayacak anladığım kadarıyla?
 
Ynt: Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları

190'ı daireye bırakıyosunuz değil mi?.öyleyse bu hesap dahil tüm hesaplar kapanacaktır.
 
Ynt: Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları

yanlız burda bir hatırlatma yapmak istiyorum.502 hesaptaki parayı (tasfiyesonun kar veya zararla kapanması önemli değil.) Tasfiye beyannamesinde Kar kısmına yazıp vergisini ödemeniz lazım bunu atlamayın. Eğer 580 hesabın altında Enf.Kaynaklanmış zararınız varsa bu 502 hesabı ordan mahsup edebilirsiniz.Sakın normal cari zararlarınızı mahsup etmeyin.Tasfiye Sonu Beyannameniz hatalı olur
 
Ynt: Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları

----------///--------------
502 25.212,73
540 1.875,98
542 1.629,13
360 4.207,67
331 Ortak B 12.205,08
331 Ortak A 12.205,08
502/540/542 hs.Kar Dağıtımı yapılır gibi dağıtılmalıdır. Kar dağıtımında vergi %15 dir. Muht.Beyan.ile ödenir.
-----------///-----------------
360 4.207,67
331 4.207,67
---------///-----------------
331 95.164,79
131 5.000,00
580 99.890,01
190 274,78
------///----------------------
500 5.000
331 5.000
---------///------------------
331 5.000
131 5.000
---------///---------------------
 
Ynt: Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları

Selamlar
Özellikle burada örneklenen ilk maddeyi yapmak için 580 hesabının içeriği bilmek lazım.
Aslında sayın Ferhat'ın dediği gibi,bu hesabın içinde şayet enflasyon muhasebesi dolayısıyla gelen bir zarar varsa bu zararın öncelikle 502 hesabından mahsubu yapılmalı.502 tamamen kapanırsa kalan zararlar ortaklara dağıtılarak kapanır.Şayet 502 kapanmaz bakiye kalırsa o zaman kalan bakiye için dağıtım çalışması yapılabilir. (kanunda yazar ama yapan kaç kişi çıkar tartışılır)
Sonuçta maddeleriniz doğrudur fakat ilk maddeyi yapmak ve vergi tahakkuk etmek için hesabın ayrıntısını bilmek gerekir.
Saygılar
 
Ynt: Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları

Evet.Sayın twolf yazdıklarınız doğru teşekkürler
 
Slm üstadlar.
Kooperatifimizin tasfiye sonu genel kurulunu yapacağız. Sorum şu;
1- Genel kurula sıfırlanmış bilanço ve gelir tablosu mu sunacağız.
2- Vergi dairesi ve ticaret sicili sıfırlanmış bilanço ve gelir tablosu istiyor. Ancak bunlardan sonra da tescil gideri beyanname d.v. gibi masraflar olacaktır. Onları nasıl muhasebeleştireceğiz?

Teşşekürler
 
5. ÖZKAYNAKLAR ...... 42.849,46

500. Sermaye 50.000
502. Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı 72.986,45

54 KAR YEDEKLERİ ...... 75.678,45
540.Yasal Yedekler ..4.613,92
542 Olağanüstü Yedekler ..71.064,95

570.Geçmis Yıl Karları ....11.861,86
580.Geçmiş Yıl Zararları ...(-)51.044,13
591.Dönem Net Zararı....(-) 116.633,59

Sayın Üstadlarım

Tasfiye halindeki firmamım 5 li hesapları bu şekilde. Sorum. 1. Özkaynaklar Sermayenin altında kaldığı için stopaj ödememiz gerekir mi? 2. Gerekiyorsa hangi matrahı esas almalıyız.

Saygılarımla
 
Merhabalar,
13.10. 2016 tarihinde tasfiye girdik.
"12 Ekim tarihi itibariyle tüm hesapları kapatıpi 13.10.2016 tarihinde yeniden açılış yapacağız."
Bu işlem doğru mudur ?
 
Üst