rıza özbek
Katkı Sunan Üye
- Üyelik
- 6 Haz 2005
- Mesajlar
- 577
Firmanın yapmış olduğu Satış İskontolarını işlerken
611 S.İskontoları (B)
600 Yurt içi satışlar (A) Şeklinde muhasebeleştiriyoruz.
Sorum Şu:
Kdv beyannamesinde 44 nolu satırda Teslim ve hizmetlerin Karşılığını teşkil eden Bedel (Kümülatif) Kısmında Satış iskontoları yer alacak mı? Yoksa Yapılan İskonto Özel Matrah Şekline tabi işlemler gibi mi değerlendirilecek? Bizim kullandığımız muhasebe programı İki seçenek sunuyor. Beyanname toplamı mı yoksa mizan toplamı mı? dikkate alınacak şeklinde. Siz bu durumdaki mükelleflerinizin beyannamesini nasıl yapıyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
611 S.İskontoları (B)
600 Yurt içi satışlar (A) Şeklinde muhasebeleştiriyoruz.
Sorum Şu:
Kdv beyannamesinde 44 nolu satırda Teslim ve hizmetlerin Karşılığını teşkil eden Bedel (Kümülatif) Kısmında Satış iskontoları yer alacak mı? Yoksa Yapılan İskonto Özel Matrah Şekline tabi işlemler gibi mi değerlendirilecek? Bizim kullandığımız muhasebe programı İki seçenek sunuyor. Beyanname toplamı mı yoksa mizan toplamı mı? dikkate alınacak şeklinde. Siz bu durumdaki mükelleflerinizin beyannamesini nasıl yapıyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.