Yansıtma faturaları hakkında

Üyelik
13 Nis 2011
Mesajlar
11
Konum
İSTANBUL
Merhabalar,

Bizim A ve B olarak 2 şirketimiz mevcut. A şirketi ürettiği ürünün büyük bir kısmını B şirketine satıyor. B şirketide ürünü piyasada müşterilere satıyor. Ancak A şirketinin tek müşterisi B değil. Ürününü aynı zamanda piyasada da satıyor.
Bir tedarikçimiz bizim A ve B şirketimize her ay birer fatura kesiyordu. Ancak bu ay alınan karar sonrasında, tedarikçimiz bundan sonra sadece bizim B şirketine tek fatura kesecek. Böyle Bizim B şirketine gelecek faturanın içinde A şirketine ait giderde olacak. Ve A şirketine ait olan bu gideri B şirketi ay sonunda A şirketine fatura edecek.

bu durumda tedarikçimden gelen faturanın muhasebe kaydında A şirketine ait olan gideri gider hesabına mı yoksa geçici hesaba mı yazmalıyım. Bu faturanın muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. Ay sonunda B şirketinden A şirketine fatura çıkardığımda bu işlemin muhasebe kaydını nasıl yapmalıyım.

Şimdiden tüm üstadlarıma yardımları ve destekleri için teşekkürler ederim
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,705
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

Sevgili formdaş



B şirketinin kaydı
----------------------


__________________________/________________________

740/760/770/780

191





320-Tedarikçi

X tedarikçiden gelen ....... nolu faturanın kaydı
_____________________________/_________________________


B şirketinizin diğer şirketiniz A firmanıza düzenlediği faturanın kaydı


___________________________/_____________________________

120





649

391

B firmasının kaydı (A firmasına yansıtılan rakam kadar)
_______________________________/________________________

A Firmasının kaydı (B firmasından gelen fatura)

_____________________________/___________________________

740/760/770/780

191







320-B firması

_________________________/___________________________________

Not:Burda önemli olan diğer bir konu muvazalı işlem olup olmadığına dikkat etmektir.Yani Gider yaratmak amacıyla bu işlemleri yapmak doğru değildir.Diğerise transfer fiyatlandırması konusuna dikkat etmek etmek gerekir.Bazen firmalar kendi kredi kullanırlar ve bu kredileri diğer kardeş firmalarına kullandırırlar ve bunların faizlerini her iki firmada yansıtma faturları ile gider yazarlar.İşte bu tip olaylara dikkat etmek gerekir.


ferhat
 
Üyelik
13 Nis 2011
Mesajlar
11
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

Sn Ferhat üstad çok tşk ederim. Ancak şu konu bende tam olarak oturmadı. Tedarikçim B şirketime tüm faturayı kesti ve ben bunun tamamını 730/740/760/770 hesaplarından doğru olana kayıtladım. Oysaki buradaki giderin tamamı B şirketinin gideri değil. Ve ben bunu A şirketine fatura edeceğim. Bu durumda 198 gibi ara hesap kullanılır mı

Selam ve Saygılarımla
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

Aktif hesap kullanmamalısın.Sen 7 li hesaplarda gider yaptığını 649 hesapta gelir kaydı yaptığın için zaten o farkı kapatmış oluyorsun.Eğer normal giderimle karışmasın diyorsan o zaman yine 7 li hesapların altında onu izleyebileceğin bir hesap açarsın.Şirket içi raporlarında onu dikkate almazsın.
 
Üyelik
13 Nis 2011
Mesajlar
11
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

yeterlilik ' Alıntı:
Aktif hesap kullanmamalısın.Sen 7 li hesaplarda gider yaptığını 649 hesapta gelir kaydı yaptığın için zaten o farkı kapatmış oluyorsun.Eğer normal giderimle karışmasın diyorsan o zaman yine 7 li hesapların altında onu izleyebileceğin bir hesap açarsın.Şirket içi raporlarında onu dikkate almazsın.

Sn yeterlilik üdtad aktif hesap kullanmama nedenimiz nedir acaba.
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

Mesela aktife aldın diyelim.ve yansıtma faturasınıda kestin.

Şimdi sen faturayı kestiğin için gelir kaydı yaptın ama gider kaydın oluşmadı.Çünkü senin şu an aktifinde duruyor.Aldığın şey ticari mal,yada mamül ise o zaman aktif hesap kullanıp,sonra da maliyet hesaplarını kullanarak yine giderleştirirsin.Ama 198 hesap kullanılmaz.157 tamam derim.Ancak ticari faaliyetinizin ne olduğunu bilmediğim için yorum yapamıyorum.

Sonuç olarak gelir ve gider yansıtmalarını yaparak hesapları kapatmak varken aktif hesap kullanmayınız dedim.
 
Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
557
Konum
ANTALYA
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

ben kesinlikle 198 hesap kullanılması taraftarıyım. başka bir firmaya ait gideri diğer bir firmanın kazancından indirim konusu yapması olumsuz eleştiriye açık bir alandır. hele hele dönem atlamalarında. örneğin 1.geçici vergi döneminde verginiz çıkacağı için bu tutar kadar verginiz düşecektir. 2.vergi döneminde ise şirket zarar yapmış ise keseceği yansıtma faturası gelir olarak zararı azaltan bir etmen olacaktır ama 1.geçici vergi dönemindeki vergi ziyaına engel olmayacaktır. 198 hesap kullanılması en sağlam yoldur.
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

batlı arkadaşım,

Yansıtma faturası kesiyorsunuz.Vergi ziyanı yok ki ?


Fatura geldi girdiniz gider yaptınız ,sonra aynı tutar kadar gelir yapıp fatura ettiniz.ne kdv de ne de vergi de sorun yok nötr oluyor çünkü.
 
Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
557
Konum
ANTALYA
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

dönem atladığı için (geçici vergi dönemi) vergi ziyaına sebebiyet verebilir.
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ynt: Yansıtma faturaları hakkında

costahera ' Alıntı:
Merhabalar,

Bizim A ve B olarak 2 şirketimiz mevcut. A şirketi ürettiği ürünün büyük bir kısmını B şirketine satıyor. B şirketide ürünü piyasada müşterilere satıyor. Ancak A şirketinin tek müşterisi B değil. Ürününü aynı zamanda piyasada da satıyor.
Bir tedarikçimiz bizim A ve B şirketimize her ay birer fatura kesiyordu. Ancak bu ay alınan karar sonrasında, tedarikçimiz bundan sonra sadece bizim B şirketine tek fatura kesecek. Böyle Bizim B şirketine gelecek faturanın içinde A şirketine ait giderde olacak. Ve A şirketine ait olan bu gideri B şirketi ay sonunda A şirketine fatura edecek.
bu durumda tedarikçimden gelen faturanın muhasebe kaydında A şirketine ait olan gideri gider hesabına mı yoksa geçici hesaba mı yazmalıyım. Bu faturanın muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. Ay sonunda B şirketinden A şirketine fatura çıkardığımda bu işlemin muhasebe kaydını nasıl yapmalıyım.

Şimdiden tüm üstadlarıma yardımları ve destekleri için teşekkürler ederim
 
Üst