Yurt Dışı Teknik Hizmet Alımı Vergi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan azorka
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Üyelik
21 Mar 2016
Mesajlar
11
Konum
İstanbul
Şirketimiz yurt içi yurtdışı teknik hizmet veren bir mühendislik şirketi. İşimizle alakalı bazen biz yurtdışına teknik hizmet veriyoruz bazen de yurtdışından teknik hizmet alıyoruz. Şimdi;
1-Yurtdışından teknik hizmet aldığımız durumda yurdışından bir firma elemanı Türkiyeye gelip hizmet işini ifa ediyor ve yurtdışı şirket bize fatura kesiyor. (örneğin 10.000 Euro)
a) Bu fatura bedeli üzerinden yurtdışı firma Türkiye'de vergi öder mi? öderse hangi vergileri öder ve hangi oranda öder? (kdv, gelir, kurumlar, stopaj vs?)
b) Bu vergiyi kim mahsup eder? Yani yurtdışı firma Türk vergi dairesine gidip "ben bu kadarlık iş yaptım. buyrun vergisini alın" mı der. Yoksa iş yaptırdığı Türk firması onun adına vergi tahsilatı mı yapar? Vergi kesintisi nasıl yapılır?
 
Yapılan hizmet ithalidir. KDV stopajı yapılır. Hizmeti alan firma 2 nolu beyanname ile beyan edip öder.1 nolu beyannamede ise mahsup eder.
 
arkadaşlar merhaba. Yurt dışıı sitesi temu dan mal alıp Türkiye de satmak isteyen bir mükellef için sormak istiyorum. Ordan gelen evraklarda vergi tutarı da var. Bununla ilgili muhasebe kaydı nasıl olucak. burdaki vergiyi KDV2 ile beyan etmemiz gerekiyor değil mi
 
153-maliyet olarak yazılacak gümrük vergileri
191- indirilecek kdv olarak yazılacak, kdv-1 beyannamesi ile 110-İthalde Ödenen KDV satırına
 
Üst