merhaba, ithalat yaptığımız yurtdışı firmasına hatalı çıkan malzemeler için malzemelerin alım faturasındaki birim fiyatlarından kdvsiz yansıtma faturası düzenlemekteyiz. bu faturaları bs formunda bildirmemiz gerekir mi? gerekir ise vergi no alanına ne yazmamız gerekmekte (ihracat olmadığı için soruyorum)?