180/280 Hesap Bakiyeleri Hk.?

Üyelik
2 Kas 2009
Mesajlar
27
İyi Çalışmalar

Dönem sonunda 180 hesap bakiyesi ne olmalıdır.
Firmamızdaki tartışma konusu ise 280 hesaba atılan değerlerin 1 yılın altına düşmesi nedeniyle yalnızca ocak ayı giderinin 180 hesaba devredilerek bilançoda yer almasıdır.
Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımına ihtiyacım var
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

Biz uygulamda yıl sonunda 180 bakiyesi bırakmayız, yada kalmamış olmalı, her ay sonunda giderleştirilmelidir.
Bir bakiye kalacaksa illa bu 280 de olmalıdır.280 de bir sonraki yılın başında ilk güne bir fiş yapılarak 180' e devredilmelidir.


Kolay gelsin.
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

Üstad

Benimde kafam çok karışıyor bu konuda 280 den 180 e 31/12 de çekmeyecek miyiz ?

Saygılarımla
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

Merhaba.

180 hesap yıl sonunda zaten kalmaması gerekir, zira 31.12'ye kadar olan bütün işlemleri 180 hesaplara alıyorsunuz, dolayısıyla 31.12'ye kadar bunları gider hesaplarına devrediyorsunuz.

280 hesaplar ise 31.12'de değil 01.01'de 180 hesaplara çekeceksiniz.
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

280 nolu hesaplar 180 nolu hesaba; 01.01.. de geçirilmeli. Katılıyorum.
Eğer siz 31.12... de bu kaydı yaparsanız.. kapanış bilançosunda 180 e geçen bakiyeye 2011 yılı giderlerini eklemiş olursunuz. Fakat sizin rapor tarihiniz 31.12.2010.

diğer bir başlık altında izah etmeye çalıştım. Bence 280 nolu hesap, bilançoda bir sonraki yılın değil (cari yıldan sonraki gelen), ondan sonraki yılın giderlerini göstermeli.
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

280 nolu hesapta gözüken 2011 yılı giderleri 31.12.2010 tarihinde 180 nolu hesaba virmanlanmalıdır.
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

cetvel ' Alıntı:
280 nolu hesapta gözüken 2011 yılı giderleri 31.12.2010 tarihinde 180 nolu hesaba virmanlanmalıdır.
Evet doğrusu budur. Çünkü bir dönemin kapanış bilançosu diğer dönemin açılış bilançosudur. Açılış bilançosunda 280 de bakiye olursa bu 2012 yılına ait bir gider olduğunu gibi yanlış bir bilgi verir.
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

Bencede arkadaslar bu bir donem Sonu islemi
birde sunu merak ediyorum martta alinmis bir sigorta policesi icin 180 hesap 31 12 ye kadar midir yoksa zaten hepsi bir sene oldugu icin hic 280 kullanilmayacak midir ?
Saygilarimla
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

Sn.ant z, bu konu VUK bölümünde "poliçelerin giderleştirilmesi" konu başlığı altında tartışılıyor. Sizinde görüşlerinizi bekliyoruz.
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

Şimdi gider ayrıştırmasının 31.12.. de yapılması gerektiği konusunda hem fikir olan sayın arkadaşlarıma şunu söyliyim;

bir kurumun kapanış bilançosu aynı zamanda o kurumun açılış bilançosudur. Ancak açılış bilançosunun niteliği, aslında açılış fişinden ileri gelmektedir.
Açılış fişinden hareketle açılış bilançosunu herhangi bir kuruma beyan etmediğimiz için, 01.01. deki açılış fişi üzerinde 280 nolu hesabın görülmesi eleştiri konusu olmaz. Çünkü 31.12 de dönem ayrıştırması kayıdını yaparsak; eski sistemde kurumlar vergisi beyananmesinde verdiğimiz mali bilgiler, yeni sistemde ise vereceğimiz kesin mizan bilgilerinde 2010 yılı verileri içine; 2011 yılına ait aktifleştirlmiş giderleri 180 de bildiriyoruz sonucu ortaya çıkar. Tekrar ediyorum rapor tarihi, bilanço tarihimiz 31.12.2010.. 2010 yılı verilerini bildiriyoruz.

Soner KOCACI ' Alıntı:
cetvel ' Alıntı:
280 nolu hesapta gözüken 2011 yılı giderleri 31.12.2010 tarihinde 180 nolu hesaba virmanlanmalıdır.
Evet doğrusu budur. Çünkü bir dönemin kapanış bilançosu diğer dönemin açılış bilançosudur. Açılış bilançosunda 280 de bakiye olursa bu 2012 yılına ait bir gider olduğunu gibi yanlış bir bilgi verir.

31.12.. de bu kaydı yaparsak 2010 yılı verileri içine 2011 yılı verisi girmekte bir hata değil midir? Ki yani bunu beyan ediyoruz. Ama açılış fişinden sonra yapılacak gider ayrıştırması kaydının bir mahsuru, bir eleştirilecek yanı yoktur. Çünkü zaten açılış fişinin tarihi 01.01.2011 dir. Bu aynı tarihli bir fişte 180/280 kaydı yapılması bence eleştiri konusu yapılacak bir durum değildir.
 
Ynt: 180/280 hesap bakiyeleri hk.?

2010 da 280 hesapta toplanan giderleri 2011 ocak ayında ilgili olduğu aylara ( ben yılı 4 dönem olarak düşünü 180 hesabı 4 e ayırıyorum tabi 12 aya ait gider varsa ) aktarılmalıdır.
 
Merhaba
Araç kiralama firması, araç kiralama startup paketi almış 1 senelik, muhasebe kaydını yapacağım, bu ay 770, 2022 yılı için 280 hesap mı açayım ? 1 senenin altında olduğu için 180 hesap kullanmak gerekiyor diye de okudum birkaç yerde, sene atlayınca 280 hesap kullanılması mı gerekiyor ? Bu durumda 180 hesap kullanmaya gerek yok galiba. İyi çalışmalar
 
Merhaba
Araç kiralama firması, araç kiralama startup paketi almış 1 senelik, muhasebe kaydını yapacağım, bu ay 770, 2022 yılı için 280 hesap mı açayım ? 1 senenin altında olduğu için 180 hesap kullanmak gerekiyor diye de okudum birkaç yerde, sene atlayınca 280 hesap kullanılması mı gerekiyor ? Bu durumda 180 hesap kullanmaya gerek yok galiba. İyi çalışmalar
Bilanço tarihi itibariyle (bakın burası çok önemli:)) vadesi 1 yıl ve altında olan giderler 180 hesapta takip edilir. Ben vadesi sonraki yıl olan giderleri 280 hesaba alıyorum. Daha önceki dönemlerden gelen ve 180 hesapta tutulan giderleri ilgili gider hesaplarına dağıttıktan sonra (180 hesapta bakiye kalmıyor.) 31.12.2021 tarihinde 280 hesapta tutulan giderleri 180 hesaba virmanlıyorum. Tabi ki 280 hesapta 2023 yılına sarkan gider varsa 280 hesapta kalacaktır.
 
Bilanço tarihi itibariyle (bakın burası çok önemli:)) vadesi 1 yıl ve altında olan giderler 180 hesapta takip edilir. Ben vadesi sonraki yıl olan giderleri 280 hesaba alıyorum. Daha önceki dönemlerden gelen ve 180 hesapta tutulan giderleri ilgili gider hesaplarına dağıttıktan sonra (180 hesapta bakiye kalmıyor.) 31.12.2021 tarihinde 280 hesapta tutulan giderleri 180 hesaba virmanlıyorum. Tabi ki 280 hesapta 2023 yılına sarkan gider varsa 280 hesapta kalacaktır.
çok teşekkür ederim cevaplarınız için. 280 hesapta takip edeceğim.
 
Üst