Merhabalar,
Benim sorum şu şekilde:
Yurtdışında yerleşik bir alıcı bizden ürettiğimiz malı Kendilerine satış faturası keserek Antrepoya Koymamızı (Teslim Etmemizi) istedi. Daha sonra bu yurtdışında yerleşik firmanın Türkiyeden almış olduğu "Potansiyel Vergi" numarası olduğu için kendilerinin malı Antrepodan istedikleri yere ihrac edeceklerini belirttiler.
Yukarıda bahsettiğim konu ile ilgili inceleme yaptığımda K.D.V Kanunu 12. maddesi gereğince bir teslimin ihracat sayılabilmesi için:
**
-Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işletmecisine yapılmasının ve
-Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındakii müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmasının şart olduðu hüküm altına alınmıştır.
**
diyor. Şimdi buna göre biz malı Yurtdışındaki Firmaya Satış Faturası keserek Antrepoya Teslim ettiğimizde İhracatı yapmış sayılıyormuyuz? KDV iadesi alabilmek için Vergi dairesine hangi tevsik edici belgeleri vermemiz gerekecek? sonuçta ihracat beyannamemiz olmayacak?
Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
Benim sorum şu şekilde:
Yurtdışında yerleşik bir alıcı bizden ürettiğimiz malı Kendilerine satış faturası keserek Antrepoya Koymamızı (Teslim Etmemizi) istedi. Daha sonra bu yurtdışında yerleşik firmanın Türkiyeden almış olduğu "Potansiyel Vergi" numarası olduğu için kendilerinin malı Antrepodan istedikleri yere ihrac edeceklerini belirttiler.
Yukarıda bahsettiğim konu ile ilgili inceleme yaptığımda K.D.V Kanunu 12. maddesi gereğince bir teslimin ihracat sayılabilmesi için:
**
-Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işletmecisine yapılmasının ve
-Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındakii müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmasının şart olduðu hüküm altına alınmıştır.
**
diyor. Şimdi buna göre biz malı Yurtdışındaki Firmaya Satış Faturası keserek Antrepoya Teslim ettiğimizde İhracatı yapmış sayılıyormuyuz? KDV iadesi alabilmek için Vergi dairesine hangi tevsik edici belgeleri vermemiz gerekecek? sonuçta ihracat beyannamemiz olmayacak?
Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.