Merhaba;
haziran ayı itibarıyla iki limited şirketin birleşmesini tamamlamış bulunmaktayız.Devrolan şirketin devrolduğu tarih itibarıyla cuzi bir devrden kdv sş bulunmaktadır.Aynen devralan şirketin bilançosuna aktarıldı.
Haziran ayı kdv beyannamesi verilirken devralan şirket devrolanın devreden kdv sini hangi satırda gösterecek.
Önceki dönemden devreden kdv ye eklemekten başka seçenek yok gibi görünüyor.Ama bu seferde devralan şirketin önceki dönem devreden kdv tutarı mayıs ayındaki devreden kdv ile uyuşmayacaktır.
Bu konuda tecrübe ve fikirlerini paylaşan arkadaşlara şimdiden teşekür ederim.
haziran ayı itibarıyla iki limited şirketin birleşmesini tamamlamış bulunmaktayız.Devrolan şirketin devrolduğu tarih itibarıyla cuzi bir devrden kdv sş bulunmaktadır.Aynen devralan şirketin bilançosuna aktarıldı.
Haziran ayı kdv beyannamesi verilirken devralan şirket devrolanın devreden kdv sini hangi satırda gösterecek.
Önceki dönemden devreden kdv ye eklemekten başka seçenek yok gibi görünüyor.Ama bu seferde devralan şirketin önceki dönem devreden kdv tutarı mayıs ayındaki devreden kdv ile uyuşmayacaktır.
Bu konuda tecrübe ve fikirlerini paylaşan arkadaşlara şimdiden teşekür ederim.