2017/Mart ayında %1 Kdv'li bir satış faturası yanlışlık ile %18'li olarak işlenmiş, devreden kdv'de 15.000,00 TL Civarı azalmış. Ben buna şimdi 2017/Aralık ayına kadar düzeltme yapacağım.
Bu durumda izahat istenir mi? Yada matrah azaltıcı olmasa da devreden kdvyi azalttığı için bu tutar için incelemeye sevk edilir mi?
Bir de sevk sadece bu konu da mı oluyor? Yoksa genel inceleme mi oluyor?
Bu genel yerleşmiş bir bilgi ancak, incelediğim de buna ilişkin teblig, iç uygulama genelgeleri var. Ancak Vergi Dairesi Başkanlığı'nın yazıları da var, düzeltme beyannamelerinden dolayı incelemeye alınma yapılmıyor diye! Başına düzeltme yaptığı için (Matrah azaltıcı, Devreden Kdv azaltıcı, Vergi düşürücü düzeltmeler) incelemeye alınan var mı?
Bu ne kadar doğru? Bilgisi olan var mı?
Bu durumda izahat istenir mi? Yada matrah azaltıcı olmasa da devreden kdvyi azalttığı için bu tutar için incelemeye sevk edilir mi?
Bir de sevk sadece bu konu da mı oluyor? Yoksa genel inceleme mi oluyor?
Bu genel yerleşmiş bir bilgi ancak, incelediğim de buna ilişkin teblig, iç uygulama genelgeleri var. Ancak Vergi Dairesi Başkanlığı'nın yazıları da var, düzeltme beyannamelerinden dolayı incelemeye alınma yapılmıyor diye! Başına düzeltme yaptığı için (Matrah azaltıcı, Devreden Kdv azaltıcı, Vergi düşürücü düzeltmeler) incelemeye alınan var mı?
Bu ne kadar doğru? Bilgisi olan var mı?