fonradar

İktisadi İşletmeye Yapılan Bağış

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
2,028
Konum
İSTANBUL
Merhaba, iktisadi işletmenin harcamalarını karşılamak amacıyla bir şahsın veya firmanın bu işletmeye yapmış olduğu bağışlar hangi hesaba kaydedilmelidir?
 
Vakıf iktisadi işletmesi sn. ksimkeşyan
İktisadi işletme de Vakıfla ilintili olsa dahi sonuçta bir "Ticarethane" dir. Bu nedenle Vakıf yada Dernek veya benzer kurumlara yapılan bağışlar gibi düşünemiyoruz. Esasen bağışın yapılması bu işletme işin uygun değil.
Bağış olacaksa, bunu "ivazsız iktisap" yani karşılıksız kazanç olarak düşünüp doğrudan "olağanüstü gelir" olarak kaydetmek gerekir.

Bu açıklama üzerinden farklı detaylar varsa paylaşın, derim.
 
İktisadi işletme de Vakıfla ilintili olsa dahi sonuçta bir "Ticarethane" dir. Bu nedenle Vakıf yada Dernek veya benzer kurumlara yapılan bağışlar gibi düşünemiyoruz. Esasen bağışın yapılması bu işletme işin uygun değil.
Bağış olacaksa, bunu "ivazsız iktisap" yani karşılıksız kazanç olarak düşünüp doğrudan "olağanüstü gelir" olarak kaydetmek gerekir.

Bu açıklama üzerinden farklı detaylar varsa paylaşın, derim.
Sevgili dostum ksimkesyanin yaptigi aciklama dogru altina imzami atiyorum.
Zaten kendisi ilk iki cumlede anlatmis
1-iktisadi isletmeler 'Ticarethanedir'
2- Vanilla, Dernekler vb. Kurumlar gibi dusunemeyiz ( Nokta)
Burada asil onemli olan son cumle ' Bu tip bagislar 'ivazsiz iktusap' olup yapilan baguslar ' gelir olarak ' kayda alinir. (Nokta)
 
Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Bu işletmeye bir kişi, ben personel vs giderinizi karşılamak istiyorum diyor. Bu durumda bu kişinin yatırdığı miktarı diğer olağandışı gelirler hesabına attığımda ileride neden fatura kesilmedi vs diye bir sorun çıkar mı acaba? Bir de geçici vergi hesaplanırken kârı artıran bir unsur mudur (ilk kez kullanacağım için bilmiyorum)?
 
Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Bu işletmeye bir kişi, ben personel vs giderinizi karşılamak istiyorum diyor. Bu durumda bu kişinin yatırdığı miktarı diğer olağandışı gelirler hesabına attığımda ileride neden fatura kesilmedi vs diye bir sorun çıkar mı acaba? Bir de geçici vergi hesaplanırken kârı artıran bir unsur mudur (ilk kez kullanacağım için bilmiyorum)?
Soru cok guzel mesar. Aslinda bu bagis duzenli olacaksa fatura olmasi lazim. ((KDV OLACAK MI ? OLMAYACAK MI ? Daha sonra
Onuda yanitlayacagim)
Sadece gecici vergi degil. Kurum vergisi hesaplarkende kar'a ekleyip vergisini odeyeceksin
 
Merhaba, iktisadi işletmenin harcamalarını karşılamak amacıyla bir şahsın veya firmanın bu işletmeye yapmış olduğu bağışlar hangi hesaba kaydedilmelidir?
Arkadaşlar merhaba, bu soruya cevap verildiği gibi 679 no lu hesaba atıyoruz. Firma aralık ayına fatura kesmiş ve açıklama kısmına (bağış olduğu için fatura miktarı tahsil edilmemiştir) ibaresini koymuş. Bu durumda ben bunu 153 borçlandırıp 679 alacaklandırarak muhasebeleştirdim. Aralık kdv beyannamesinde bu miktar olacak mı? Nasıl göstermeliyim? Geçici vergi ve kurumlarda bu miktar gelir hesabının toplamında görüleceği için idarenin kdv matrahı ile bildirilen kar uyuşmamaktadır diye problem çıkarma ihtimaline karşı nasıl bir yol izlemeliyim?
 
Arkadaşlar merhaba, bu soruya cevap verildiği gibi 679 no lu hesaba atıyoruz. Firma aralık ayına fatura kesmiş ve açıklama kısmına (bağış olduğu için fatura miktarı tahsil edilmemiştir) ibaresini koymuş. Bu durumda ben bunu 153 borçlandırıp 679 alacaklandırarak muhasebeleştirdim. Aralık kdv beyannamesinde bu miktar olacak mı? Nasıl göstermeliyim? Geçici vergi ve kurumlarda bu miktar gelir hesabının toplamında görüleceği için idarenin kdv matrahı ile bildirilen kar uyuşmamaktadır diye problem çıkarma ihtimaline karşı nasıl bir yol izlemeliyim?

Öncelikle kayıt çok yanlış olmuş 153 asla olmaz, Kasa yada Banka olmalı Kayıt olarak da ".......'dan alınan bağış bedeli'dir" KDV için ve fatura tanzimi için bakılması gereken ilk şey Vergi mevzuatıdır, öncelikle gider nitelikli görünenlerde vergi indirimi düzenlemeleri var ama KDV yok. Yine KDV yasasında "Kanunu’nun 17/2-b maddesine göre kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan insani, dini ve sosyal amaçlı her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı..." düzenlemesi bulunuyor. Tabu buradaki alt kurallar ise detayları. Ancak bu çerçeveden bakılınca sizin sorunuzdaki bağışın KDV ve faturalama kapsamı dışında olduğunu görmek gerekir, temel ilke olarak yapılan bağışı ticari bir işlemle de ilgisi yok.
 
Öncelikle kayıt çok yanlış olmuş 153 asla olmaz, Kasa yada Banka olmalı Kayıt olarak da ".......'dan alınan bağış bedeli'dir" KDV için ve fatura tanzimi için bakılması gereken ilk şey Vergi mevzuatıdır, öncelikle gider nitelikli görünenlerde vergi indirimi düzenlemeleri var ama KDV yok. Yine KDV yasasında "Kanunu’nun 17/2-b maddesine göre kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan insani, dini ve sosyal amaçlı her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı..." düzenlemesi bulunuyor. Tabu buradaki alt kurallar ise detayları. Ancak bu çerçeveden bakılınca sizin sorunuzdaki bağışın KDV ve faturalama kapsamı dışında olduğunu görmek gerekir, temel ilke olarak yapılan bağışı ticari bir işlemle de ilgisi yok.
 
Teşekkürler sn. ksimkesyan. Ticari bir işlemle ilgisi yok derken; ...... firması ....... vakfı iktisadi işletmesine, satıp kazanç sağlaması için 200 adet özel imalat vazo bağışlamış. Bu durumda kasa ya da bankaya giren bir şey yok. Dolayısıyla bu ürünlerin işletme açısından, satın alarak başkasına sattığı ürünlerden bir farkı yok. Tek farkı bu ürünlere para ödememiş olması. Ben bunu başka türlü nasıl muhasebeleştirebilirim? Kdv konusuna gelince; bence de kdv yi ilgilendiren bir durum değil ama matrah kontrolleri sırasında problem olur diye korkuyorum. Beyannameyi incelediğimde, içerik olarak tam istisna kapsamına da girmiyor.
 
Teşekkürler sn. ksimkesyan. Ticari bir işlemle ilgisi yok derken; ...... firması ....... vakfı iktisadi işletmesine, satıp kazanç sağlaması için 200 adet özel imalat vazo bağışlamış. Bu durumda kasa ya da bankaya giren bir şey yok. Dolayısıyla bu ürünlerin işletme açısından, satın alarak başkasına sattığı ürünlerden bir farkı yok. Tek farkı bu ürünlere para ödememiş olması. Ben bunu başka türlü nasıl muhasebeleştirebilirim? Kdv konusuna gelince; bence de kdv yi ilgilendiren bir durum değil ama matrah kontrolleri sırasında problem olur diye korkuyorum. Beyannameyi incelediğimde, içerik olarak tam istisna kapsamına da girmiyor.

Vazo detayını daha önce söyleseydiniz farklı olurdu. Kayda alırken emsal bedeliyle kayda aldınızmı ? Bu nedenle de Bir gider pusulası düzenleseniz iyi olur.

Bilahare satışlar için de fatura keseceksiniz ve faturalar tabiki KDV'ne tabi olacak.
 
Vazo detayını daha önce söyleseydiniz farklı olurdu. Kayda alırken emsal bedeliyle kayda aldınızmı ? Bu nedenle de Bir gider pusulası düzenleseniz iyi olur.

Bilahare satışlar için de fatura keseceksiniz ve faturalar tabiki KDV'ne tabi olacak.
Emsal bedeliyle derken; bağışlayan firma zaten fatura kesmiş, açıklama kısmına fatura bedeli tahsil edilmemiştir yazmışlar. Ben de bu faturayı ekleyerek 153 679 şeklinde kayıt yaptım. Bunların satışını zaten işletme fatura keserek yapıyor.
 
Üst