zirve

Satış

Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
karışık bir sorum var;

firma 2011' A firmasına 50.000 euroluk makina satmış..
Şimdi bu makinayı iade alıp 64.500 tl .lik makina verecek
Aradaki fark olan 14.500 maliyeti jest olsun diye paylaşmaistiyorlar.
Yani firmadan 14.500/2 = 7.250 tahsil edecekler.
Firma yabancı olduğu için ciro ve smm önemli yani bunu satışiskontosu gibi göstermek istemiyorlar, raporlar açısında 64.500^lik satış gözüksün istiyorlar..

Nasıl bir işlem yapılabilir ( Firma kaç liralık iade kesmeli, fark 760 hs.larda biryerde gösterilebilir mi ??)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: satış

İlk olarak işlemlerden birini EURO cinsinden,birini TL cinsinden belirtmişsiniz ama aradaki farkı 14.500.-TL olarak ifade etmişsiniz.Bu konuya açıklık getirirseniz daha net bir cevap verebiliriz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Satış

Anladım,o zaman euro cinsinden devam edelim,çok bir şey fark etmeyecek zaten.

1 Nolu MSUGT'den alıntı;

"611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)

Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.

Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.

Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir."

Sizin yaptığınız indirim ne kasa ne de satış iskontosu dolayısıyla 611 nolu hesap kullanılmayacak ancak net satışları yüksek göstermek için 600 YURTİÇİ SATIŞLARA 64.500 kaydedip, aradaki 7.250.-TL'yi 760 PAZ.SAT.DAĞ kaydetmek te muhasebe ilkelerine ve TDHP'ye aykırı. Yine de bu yolu seçerseniz VUK md.353/6 uyarınca 4.000.-TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi riskini de göze almış olacaksınız.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Satış

fugenc ' Alıntı:
karışık bir sorum var;

firma 2011' A firmasına 50.000 euroluk makina satmış..
Şimdi bu makinayı iade alıp 64.500 tl .lik makina verecek
Aradaki fark olan 14.500 maliyeti jest olsun diye paylaşmaistiyorlar.
Yani firmadan 14.500/2 = 7.250 tahsil edecekler.
Firma yabancı olduğu için ciro ve smm önemli yani bunu satışiskontosu gibi göstermek istemiyorlar, raporlar açısında 64.500^lik satış gözüksün istiyorlar..

Nasıl bir işlem yapılabilir ( Firma kaç liralık iade kesmeli, fark 760 hs.larda biryerde gösterilebilir mi ??)
Sayın fugenc,
Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla burada satışdan iade işlemi mevcuttur. İlgili A makinesi sizin deponuza geri girecek. Siz ilgili A makinesi yerine başka bir B makinesimi vereceksiniz. Yoksa ikiside aynı cinsden makinaylamı değiştireceksiniz. Açıklarmısınız.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,939
Konum
ADANA
Ynt: Satış

Olayı iade gibi düşünmezsek çözümü 50.000+7250 = 57.250 eur olarak fatura kesilmesidir. Yeni makina da 64.500 eur olarak satış yapıldığında sadece farkı ödeme yaparlar. Tabi burada 57.250 eur fatura kesildiğinde ortaya çıkacak karıda hesaba katmak gerekir. Bu da zaten alınan iskontonun, iskonto olarak değilde makina satışından doğan kar olarak kayıtlarda görülmesini sağlar...
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Satış

Sayın fugenc,
Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla burada satışdan iade işlemi mevcuttur. İlgili A makinesi sizin deponuza geri girecek. Siz ilgili A makinesi yerine başka bir B makinesimi vereceksiniz. Dolayısıyla karşı taraf A makinesini iade faturası kesecek sizde b makinesine fatura keseceksiniz. Karşı firma reklamasyon adı altında fatura keserse 760 nolu hesaba alabilirsiniz.
 
Üst