Muhasebe bürolarında birçok firmaya ait işlemlerin yapıldığı gözönüne alındığında fatura akışı çok olmaktadır. sehven başka bir firmaya ait fatura kayıtlara alındığında kdv düşülmekte, ilgili gider hs. atılmaktadır. sonradan yani beyandan sonra durumun farkına varıldığında yapılması gereken işlemler nelerdir ? kayıt olarak düzeltme yeterlimidir. kdv ilave kdv ye ilgi. gider hes. gelir kaydetme gibi. peşin vergi dönemi henüz geçmemiş, kdv ödemesi de çıkmamakta. bu gibi durum ile karşılaşan arkadaşlar oldu mu hiç ?