zirve

serbest bölgelere satışlar

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
200
Serbest bölgeye verilen hizmetin fatura edilmesinde ve kurumlar vergisine intikalinde bir farklılık varmı?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
MELEK' Alıntı:
Serbest bölgeye verilen hizmetin fatura edilmesinde ve kurumlar vergisine intikalinde bir farklılık varmı?

Sayın forumdaş Melek hn.sorunuzu biraz daha netleştirirmisiniz.

Serbest bölgelere kesilen ft. bildiğiniz gibi kdv muaf .Kurumlar vergisine intikalinde sizinde bildiğiniz gibi beyannamede serb.böl.elde edilen kazan
kısmında gösteriliyor.
FERHAT
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
200
Kurumlar vergisi beyannamesinde bahsedilen bizim kestiklerimiz mi yoksa, serbest bölgede normal faaliyetinin dışında serbest bölgede faaliyet kazanımları olanlar içinmidir, Bizim kestiğimiz faturalar kdvden muaf olmalı ve gelir tablosunda yurtdışı satışlar kısmında yer almalı diye düşünüyorum ve kurumlar vergisi beyannamesinde faturanın tamamı istisna olarakmı yer almalı veya belli bir oranı varmı?
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Sn. Melek,
Yazınızda da belirttiğiniz gibi serbest bölge satışlarınız ihracat gibidir ve Yurtdışı hasılat olarak işlem görür. Beyanname kısmına gelince; serbest bbölgeden sağlana n kazançtan kasıt, ilan edilen sınırlar içinde yer almanız kaydı ile mümkündür. Yani firmanız serbest bölgede faaliyet gösteriyor olmalı. Bölge dışında olupta buraya yapılan satışlar için değişik bir işlem yoktur. İşlerinizde kolaylıklar.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
MELEK' Alıntı:
Kurumlar vergisi beyannamesinde bahsedilen bizim kestiklerimiz mi yoksa, serbest bölgede normal faaliyetinin dışında serbest bölgede faaliyet kazanımları olanlar içinmidir, Bizim kestiğimiz faturalar kdvden muaf olmalı ve gelir tablosunda yurtdışı satışlar kısmında yer almalı diye düşünüyorum ve kurumlar vergisi beyannamesinde faturanın tamamı istisna olarakmı yer almalı veya belli bir oranı varmı?

Sayın Melek Hn.

Yurtiçi Yerleşik Firmaların Serbest Bölgelere Kestikleri Faturalar K.D.V.'den
muaftır. Serbest bölgelere ft.kestiğiniz zaman bunu 601 hes.altında açacağınız bir tali hesapta takip edip geçici vergi dönemleri veya kurumlar vergisi döneminde kar/zarar hesabına devretmeniz gerekir.
Eğer Serbest bölgede yerleşik bir firma iseniz kurumlar beyannamenizi 06.02.2004 yılında çıkan kanun ile vermeniz,burada elde ettiğiniz kazancı
beyan edip serb.böl.elde edilen kazançlar kısmında gösterip vergilendirmeyeceksiniz.
Daha detaylı bilgi isterseniz forum'a Yazın Yardımcı olayım Çünkü Benim Serbest bölgede kurulu bir mükellefim ve bu firmaya mal satan başka bir mükellefim var.
FERHAT
 

Benzer konular

Üst