Kurumlar vergisi beyannamesinde bahsedilen bizim kestiklerimiz mi yoksa, serbest bölgede normal faaliyetinin dışında serbest bölgede faaliyet kazanımları olanlar içinmidir, Bizim kestiğimiz faturalar kdvden muaf olmalı ve gelir tablosunda yurtdışı satışlar kısmında yer almalı diye düşünüyorum ve kurumlar vergisi beyannamesinde faturanın tamamı istisna olarakmı yer almalı veya belli bir oranı varmı?