381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

mgm

Üyelik
4 Mar 2008
Mesajlar
4
Merhabalar,

2007 Yılı dönemi içinde yapmış olduğumuz Gider Tahakkuku işleminin muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir;

---------------------------- 15.10.2007 ------------------------

770 ? Denetim Gideri 1000

381 ? Denetim Gider Tahakkuku 1.000

---------------------------- / --------------------------------

Yapılan Gider tahakkuku ile ilgili belge 2007 yılında gelmemiş ve dönem sonu vergi hesaplamasında K.K.E.G. olarak vergi matrahına 1.000 YTL eklenmiştir.

Faturası 2008 yılında geldiğinde ise şu kayıt yapılmıştır;

---------------------------- 10.02.2008 ------------------------

381 ? Denetim Gider Tahakkuku 1.000
191 ? İnd. KDV 180

320 ? X Denetim A.Ş. 1.180

---------------------------- / --------------------------------

- Yukarıdaki kayıtlara göre; ilgili denetim giderini dönem sonunda vergi matrahına ilave ettiğimiz için giderleştirilmemiş gözükmektedir. 2008 yılında faturası geldiğinde ise 381 hesap çalıştırıldığı için yine giderleştirilmemiştir.

Bu kayıtların ve ilgili tutarın KKEG olarak vergi matrahına ilavesi doğrumudur? yorumlarınızı ve yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Sayın mgm;
1) 2007 yılında yaptığınız işlem doğru.

2) Dönemsellik ilkesi gereği cari yıl haricindeki geçmiş yıllara ait giderler Kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.

Yapılacak işlem:

----------10/02/2008-----------
689 01 Kan.Kab.Edilmeyen gider 1.180-

320-x Denetim A.ş. 1.180-
X Denetin firması .../.../2007 tarih .......
Nolu ft.nın kayıtlarımıza 2008 yılında
intikali gereği.
---------------/-----------------------
Nazım hesaplarda izlemek isterseniz
-------------/--------------------
950 08 K.K.E.G. Alacaklı 1.180
951 08 K.K.E.G. Borçlu) 1.180-
-------------/-------------------
2008 Yılı matrahına ilave edersiniz.

selamlar.Kolay gelsin
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Öncelikle ilginize teşekkür ederim.

- İlgili tutarı 2007 yılı sonunda KKEG olarak vergi matrahına ilave edilmesi konusunda ne diyebilirsiniz. (Hem 2007 de hemde 2008 de KKEG olarak kabul edilirse her iki dönemdede vergi matrahına ilave edileceğinden fazla vergi ödenmiş olmuyormu?)

- Bir de fatura geldiğinde sizin yaptığınız kayıt ile, açılıştan gelen 381 hesap bakiyesi kapanmamış oluyor.

Saygılar, kolay gelsin.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Sayın Mgm;

Evet haklısınız. 381 nolu hes.açık kaldı. Şu işlemide yapabilirsiniz.

----------/------------
381 (b) 1000
689 (b) 180

320 x.den. 1.180
..... Tarih ..no ft .bedlinin kaydından
-----------/------------------
950 KKEG. 180 (B)
951 KKEG.(A)
-----------/------------------
Dolaysısyla 381 kapanır. Ft.Kdv.si 180 YTl. zaten indirilmesi söz konusu değil KKEG. olur. Bunu da 2008 yılı beyanında matraha ilave edersiniz.
KKEGider matrahı etkileyen bir unsur değildir. Kaydında gider, Beyanname ile matraha ilave gelir.Yani her hangi bir olumsuzluk söz sonusu değil. Usulüne uygundur.
selamlar iyi çalışmalar
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

haluk icyer ' Alıntı:
Sayın mgm;
1) 2007 yılında yaptığınız işlem doğru.

2) Dönemsellik ilkesi gereği cari yıl haricindeki geçmiş yıllara ait giderler Kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.

Yapılacak işlem:

----------10/02/2008-----------
689 01 Kan.Kab.Edilmeyen gider 1.180-

320-x Denetim A.ş. 1.180-
X Denetin firması .../.../2007 tarih .......
Nolu ft.nın kayıtlarımıza 2008 yılında
intikali gereği.
---------------/-----------------------
Nazım hesaplarda izlemek isterseniz
-------------/--------------------
950 08 K.K.E.G. Alacaklı 1.180
951 08 K.K.E.G. Borçlu) 1.180-
-------------/-------------------
2008 Yılı matrahına ilave edersiniz.

selamlar.Kolay gelsin



Sayın Haluk icyer,

Anlatmak istediğimi tam aksettiremediğim için özür dilerim. kayıt açıklamasından anladığım kadarıyla fatura tarihi vermemişim ve sadece fatura 2008 yılında geldi demişim. Düzeltiyorum; 2008 yılında gelen denetim faturasının tarihi 10.02.2008'dir.
Bu durumda ne gibi bir yol izlememiz gerekmektedir? saygılar.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

KKEG olarak vergi matrahına eklemeniz son derece yanlıştır. Eğer KKEG yapacaksanız neden gider tahakkuku yaptınız. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler adama. Önerim KKEG olmaktan çıkarın, artık çok geç ise sonraki dönemde bir önceki işlemin tersini yapın yani vergi matrahından beyannamede düşün.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Ben buraya bir mesaj daha yazmıştım ona ne olduki. Kurallara uymadıysam söyleyin uyduysam niye sildiniz. haksız yere sildiyseniz de kaydımı iptal edin. o kadar diyorum.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Arkadaşlar

Dönem sonunda yapılan gider tahakkukları kkeg midir kesinlikle ?

Teşekkür ederim
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

muhasebe-ci ' Alıntı:
Ben buraya bir mesaj daha yazmıştım ona ne olduki. Kurallara uymadıysam söyleyin uyduysam niye sildiniz. haksız yere sildiyseniz de kaydımı iptal edin. o kadar diyorum.



Büyük harf mi kullandınız?
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Gider tahakkukları kkeg değildir. Kabaca içinde bulunulan yıla ait olup belgesi veya tahakkuku sonraki yılda oluşacak giderler için kullanılır. Örnek olarak; kullandığınız 01.11.2010/31.10.2011 vadeli kredinin faizini banka 01.02.2011 tarihinde (3 aylık dönemler halinde) aldığını düşünürsek 01.11.2010/31.12.2010 dönemi faizi için karşılık ayırmanız gerekir.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Telefon faturaları için en azından 100 tl ayırsaydık ozaman şimdi kkeg yapmayacaktık değil mi ?
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

telefon faturaları tutarının ayırdığınız tutardan az yada fazla gelmesi halindede de KKEG yapmanız gerekiyor olacaktı.
ancak, bunun kestirimi güçtür bence, çünkü içinde ÖİV, diğer vergiler, damga vergileri, KDV olduğundan, tam olarak net bir rakam canlanmaz gibi ilk bakışta.
yinede ayırsaydınız sonuçta tutarın az yada çok olması durumunda da yine aradaki farkı KKEG yapmanız gerekir.

siz 100 ayırsanız ve bunu gidere atarsanız, gelen telefon faturası diyelimki 110 geldi. Aradaki 10.-TL yine yeni yılda KKEG yapmanız gerekir. Eğer bankadan ödeme yapıyor iseniz bi şekilde tutması lazım bakiyenin.
fatura tutarı, ayırdığınız tutardan bu sefer eksik gelsin 85.-TL.. Bu sefer 15.-TL fazladan gidere attığınız için yine KKEG yapmanız gerekiyor.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Her ay 100 tl geliyor ortalama
Bende 100 ayırdım

85 geldi

381 deki kalan bakiye 15 i kkeg ye atarım bankanın neden tutması gerekiyor ki ? en azından 85 i kkeg yapmaktan kurtulmuyor muyum ?

kdvsi zaten kkeg onda şüphe yok
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

şimdi ben bir soru sorayım.
381 ile ilgili hazır konu açılmışken.

şimdi gider tahakkuku yapıyoruz.
Ne yapıyoruz?
Ödemesi bir sonraki dönem olan bir gideri 381 nolu hesap aracılığıyla katlanılan dönemde gidere yazıyoruz. Güzel
Bende böyle yapıyorum. 381.Gider Tahakkuku hesabını kullanıyoruz.
Benim kafamda canlanan şey şu; 381 nolu hesap yerine telefon, elektrik, su, doğalgaz gibi firmalar için cari çalıştırsak; atıyorum 329 da takip etsek yine gider tahakkuku yapmış olur muyuz?

yani; 770/381 yerine 770/329 kaydı yapsak yine gider tahakkuku yapmış olurmuyuz? ödemelerde de 381/102 yerine 329/102 olsa ne olur?
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

İrem35 ' Alıntı:
şimdi ben bir soru sorayım.
381 ile ilgili hazır konu açılmışken.

şimdi gider tahakkuku yapıyoruz.
Ne yapıyoruz?
Ödemesi bir sonraki dönem olan bir gideri 381 nolu hesap aracılığıyla katlanılan dönemde gidere yazıyoruz. Güzel
Bende böyle yapıyorum. 381.Gider Tahakkuku hesabını kullanıyoruz.
Benim kafamda canlanan şey şu; 381 nolu hesap yerine telefon, elektrik, su, doğalgaz gibi firmalar için cari çalıştırsak; atıyorum 329 da takip etsek yine gider tahakkuku yapmış olur muyuz?

yani; 770/381 yerine 770/329 kaydı yapsak yine gider tahakkuku yapmış olurmuyuz? ödemelerde de 381/102 yerine 329/102 olsa ne olur?

Muhasebesel olarak yanlış kayıt atmış olursunuz...Gelir gider hesaplarında birşey değişmediği için sonucu etkilemez
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

İrem Hanım

Ozaman elinizde fatura olması lazım o kayıt için zaten bizim derdimiz kullanmışız faturası gelecek

Ama birde şu var dönem sonunda 100 değil 10.000 tl lik kayıt attım vergi ödemedim sonra 2011 ocakta çevirdim kkeg ye 900 un faturası gelmedi

vergiyi ertelemiş olmaz mıyım ?

Bana gider tahakkukları kkeg gibi geliyor arkadaşlar
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

yani burada kayıt nizamına uyulmuyor değil mi?
gider tahakkuku yerine diğer ticari borçlar hesabının kullanılması MUGTB ne göre yanlış mı? değerlendirilir.
Çünkü hani Türk Telekomünikasyon A.Ş. yada Elektrik Dağ.A.Ş. de Aboneler için gelir tahakkuku mu yapıyor? yoksa bizim bildiğimiz 120 hesap mı? kullanılıyor..

sn. ANT Z eğer dönem sonunda gider hesaplarına bir meblağ ayırırsanız, her halükarda aradaki fark KKEG olacaktır.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

Fark değil kendisi kkeg bence

Çok yüksek tutarda tahakkuk yaparak vergi ödememek , ertelemek gibi bir şansım oluyor ozaman ?
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

ewet ama 381 in tamamını neden KKEG yapıyorsunuzki. Zaten ayırdığınız meblağ kadar gider hesabına alıyorsunuz dönem sonunda. Eksik yada fazla gelen tutarda aradaki farkı KKEG almanız gerek. Sonuçta gelen faturadaki meblağda, ayırdığınız tutar kadar gidere yansıdı. Eksikse yeni yılda eksik kalan tutarı KKEG yapıyorsunuz, fazlaysa fazladan gidere attığınız tutarı KKEG yapıyorsunuz.
 
Ynt: 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.

İrem Hanım

2010 da

770
381 yaptım ya 100 tl

bunu mali kara giderken gider olarak dikkate almıyorum demek istediğim 2010 daki kayıt
 
Üst