Arkadaşlar öncelikle merhaba;
Ba-Bs bildirimi ile ilgili bir soru soracaktım.İthalat işlemi yaptığımız zaman, mal çektikçe ödenen vergimizi ba formlarında bildiriyoruz.Yurtiçi bir firmadan devir aldığımız bir miktar ürünün vergisini ödeyerek millileştirdik.Bu firma deviri 2016 yılında yapmıştı ve mal antrepomda beklemekteydi.Ba-bs de zaten 2016 yılında karşılıklı olarak bildirmiş olduk.Bu ay ba formuma eklemeyeceğim diye düşünüyorum ama sizlerinde görüşünü almak istedim.
Cevap verirseniz sevinirim umarım anlatabilmişimdir.
Ba-Bs bildirimi ile ilgili bir soru soracaktım.İthalat işlemi yaptığımız zaman, mal çektikçe ödenen vergimizi ba formlarında bildiriyoruz.Yurtiçi bir firmadan devir aldığımız bir miktar ürünün vergisini ödeyerek millileştirdik.Bu firma deviri 2016 yılında yapmıştı ve mal antrepomda beklemekteydi.Ba-bs de zaten 2016 yılında karşılıklı olarak bildirmiş olduk.Bu ay ba formuma eklemeyeceğim diye düşünüyorum ama sizlerinde görüşünü almak istedim.
Cevap verirseniz sevinirim umarım anlatabilmişimdir.