Bir müşterimizle ticari faaliyetimizi vadeli şekilde sürdürüyoruz. bize biriken borçlarını çekleri ile ödüyordu.ancak son uygulamamız şöyle oldu. mart-nisan mayıs ve haziran aylarında biriken borcunu(yaklaşık 1500 faturaya denk geliyor) bize haziran ayında kredi kartıyla ödedi. yaklaşık 10.000.000 tl lik bu tutar vergi dairesinin dikkatini çekmiş olacakki bugün daireden arandık ve bu tutarı neden 2012-haziran kdv beyannamesindeki Kredi Kartı Ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karsılıgını Teskil Eden Bedel bölümüne yazmadığımız soruldu.şimdi biz 10.000.000 tl yi sadece haziran ayında yapmış olduğumuz satıştan değil geriye dönük 4-5 ayın mal ve hizmet teslimlerine karşılık pos ile tahsil ettik.memurun bahsettiği gibi bizim o rakamı beyannamede o bölümde bildirmemiz gerekirmiydi.yorumlarınızı beklemekteyim şimdiden tşke derim.