greatviper
Katkı Sunan Üye
Merhaba sayın üyeler.
Kasım/2017 dönemi KDV-1 beyannamesinde İNDİRİLECEK KDV kısmında yanlışlık yapılmıştır.
Beyan edilen % 8 KDV : 3.680,52
Olması gereken % 8 KDV : 3.423,38
Fark %8 KDV : 257,14
Beyan edilen % 18 KDV : 29.710,87
Olması gereken % 18 KDV : 29.960,38
Fark %18 KDV : -249,51
Eksik ödenen KDV 7,63
391 hesaplanan KDV doğrudur.Matrahta herhangi bir azalma veya artış söz konusu değildir.
Düzeltme beyanı vermeyi düşünüyorum.Daha önce düzeltme beyanı vermedim.
Araştırmam neticesinde özel onayda,
PİŞMANLIK (PIS)
KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA (KSS)
DÜZELTME BEYANI (DZT)
kutucuklarını seçmem gerekiyor sanırım.Pişmanlığı seçmemin sebebi 7,63 TL lik ek ödeme çıkması.
Sizce yaptığım işlem doğrumudur veya düzeltme beyanı vermeden bir çözüm yolu var mıdır?
Değerli fikirlerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Kasım/2017 dönemi KDV-1 beyannamesinde İNDİRİLECEK KDV kısmında yanlışlık yapılmıştır.
Beyan edilen % 8 KDV : 3.680,52
Olması gereken % 8 KDV : 3.423,38
Fark %8 KDV : 257,14
Beyan edilen % 18 KDV : 29.710,87
Olması gereken % 18 KDV : 29.960,38
Fark %18 KDV : -249,51
Eksik ödenen KDV 7,63
391 hesaplanan KDV doğrudur.Matrahta herhangi bir azalma veya artış söz konusu değildir.
Düzeltme beyanı vermeyi düşünüyorum.Daha önce düzeltme beyanı vermedim.
Araştırmam neticesinde özel onayda,
PİŞMANLIK (PIS)
KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA (KSS)
DÜZELTME BEYANI (DZT)
kutucuklarını seçmem gerekiyor sanırım.Pişmanlığı seçmemin sebebi 7,63 TL lik ek ödeme çıkması.
Sizce yaptığım işlem doğrumudur veya düzeltme beyanı vermeden bir çözüm yolu var mıdır?
Değerli fikirlerinizi rica ederim.
Saygılarımla.