Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tura
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Ynt: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Sayın TURKO bende tam bu konuya değinecektim ki mesajınızı okudum.haklısınız.Sizi destekler nitelikte 1-2 cümlede ben ilave edeyim.Sayın dwrn'in örneğinde ki 53.896,28 TL, ticari zarar yani 591 de olması gereken zarar budur.Diğer 52.788,60 Tl olan ise mali zarardır ve geçmiş yıl zararları mahsubunda düşülmesi gereken zarar tutarıdır.Yanılıyorsam lütfen düzeltiniz.Saygılar
 
Ynt: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Yanıtlarınız için teşekkürler, ancak ben mali zararımı devreden senede kayıtlarımda nasıl göreceğim? Yani KKEG tutarı olan ve zarardan düşülen 1107,68 TL yi devreden yılda hangi hesapta tutmalıyım?
 
Ynt: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

KKeg tutarını hangi hesapta takip ettiğinizi bilmiyorum.Ama hangisi olursa olsun (ister 900 ister 689 ister başka bir hesap) bu tutar bilançoda devretmeyecektir.689 da ise 690 'a gidecek, nazım hesaplarda ise ters kayıtla kapanacaktır.Siz mahsup aşamasına geldiğinizde beyannamedeki devreden zararla kayıtlarda ki 591(veya 580) hesabı arasındaki farkın zaten KKEG den kaynaklandığını biliyor olacaksınız/olmalısınız.Dolayısıyla mahsup yaptığınız zaman 580 veya 591 hesabında bakiye kalacak olan KKEG değerini ortaklar hesabına veya kanunun uygun gördüğü başka bir şekilde dağıtarak kapama yoluna gideceksiniz.Eğer anlaşılmıyorsa bir örnek yapabiliriz :) Saygılar.
 
merhaba
işyerine alına beyaz eşya faturasına eve alınan bir ürün de eklenmiş, ben bunu kkeg olarak hesaplara alacağım ama o ürüne ait kdv'yi nasıl muhasebeleştirebilirim ? matrahı 770 altında kkeg yapacağım ve 900 ve 901 hesabına atacağım, kdvsini çözemedim, sonuçta matraha eklemem gereken bir tutar değil, hangi hesaba atmalıyım ?
 
merhaba
işyerine alına beyaz eşya faturasına eve alınan bir ürün de eklenmiş, ben bunu kkeg olarak hesaplara alacağım ama o ürüne ait kdv'yi nasıl muhasebeleştirebilirim ? matrahı 770 altında kkeg yapacağım ve 900 ve 901 hesabına atacağım, kdvsini çözemedim, sonuçta matraha eklemem gereken bir tutar değil, hangi hesaba atmalıyım ?
Öncelikle eve alınan ürün kkeg olmaz. Kkeg yazılması için için işyeri ile ilgili olması gerekir. Bu ürünün kdv dahil tutarını 131/331 cari hesaba kaydetmeniz gerekir.
 
Bence ortaklar cari kullanmak yerine,şöyle olması daha sağlıklı olmazmı.Diğer ürünü de kayıtlarına alsın.Gider,kdv artık ne ise kullansın. Sonra o ürünü ortak yada kişi kendine fatura etsin ve çıkış yapsın.Gelir ve kdv olarak ta beyan etsin.Hesaplar birbirini nötrler zaten.
 
bahsettiğim ürün su ısıtıcısı yani 600 tl civarı gibi bir rakam, aynı tutardan çıkış yapsam olur değil mi ?
 
Birebir aynı rakamdan çıkış yapın.
Tamamdır tahsin abi, peki aynı şekilde gider yazacağım ve çıkış yapacağım ama herhangi bir denetleme olursa neden bunu giderleştirdiniz olur mu acaba ? fatura edip çıkış yapmamız işi kurtarır mı ?
 
Tamamdır tahsin abi, peki aynı şekilde gider yazacağım ve çıkış yapacağım ama herhangi bir denetleme olursa neden bunu giderleştirdiniz olur mu acaba ? fatura edip çıkış yapmamız işi kurtarır mı ?
Alış faturasına not yazabilirsiniz veya ekine satış faturası fotokopisini koyarsınız.
 
Üst