Merhaba Sayın Üstad ve meslektaşlarım;
Ltd.Şti statüsünde olan bir mükellefimiz, yabancı uyruklu birinden her ay veya iki ayda bir hizmet aldığında bunu muhtasarda %10 stopaj kesintisi yaparak göstermemiz doğrumudur? Yoksa vergiden istisna mı olması gerekir?
Ayrıca yabancı kişi açısından arizi kazanç veya başka bir vergiye tabi olacak mı? Aldığı ücreti türk vergi kanunlarına göre bir yerde beyan edecek mi?
Yapılması gereken doğru beyanlar nedir? Hem firma açısından hem de yabancı personel açısından...
**Yabancı personel her daim Türkiye'de olmayabilir, yeri gelir uzaktan da hizmet sağlayacak...
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..
Ltd.Şti statüsünde olan bir mükellefimiz, yabancı uyruklu birinden her ay veya iki ayda bir hizmet aldığında bunu muhtasarda %10 stopaj kesintisi yaparak göstermemiz doğrumudur? Yoksa vergiden istisna mı olması gerekir?
Ayrıca yabancı kişi açısından arizi kazanç veya başka bir vergiye tabi olacak mı? Aldığı ücreti türk vergi kanunlarına göre bir yerde beyan edecek mi?
Yapılması gereken doğru beyanlar nedir? Hem firma açısından hem de yabancı personel açısından...
**Yabancı personel her daim Türkiye'de olmayabilir, yeri gelir uzaktan da hizmet sağlayacak...
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..