İyi günler.
Durum başlıktaki kadar ilginç ve karışık bir durumda. Yardımlarınızı bekliyorum. Durum şu:
Her zaman yurtdışından ithal ettiğimiz malı tekrar X firmasından ithal etmek için yurtdışına paramızı yolladık. X firması biz parayı yolladığımızda bize şöyle diyor: ''Bizim Türkiye'de X türkiye ltd şti isimli firmamız var. Size buradan fatura keseceğiz.'' Satın almadaki arkadaşlarımız da bunu kabul edip 2 ayrı fatura halinde 'KDV HARİÇ' olarak kesilmiş faturaları alıyorlar. Faturalar Aralık/17 tarihli. Mallar Aralık sonunda gümrüğe geliyor. Gümrük Aralık/17'de Antrepo beyannamesi yazıyor ancak Firmamız malları Ocak/18'de yani bu ay içinde çekiyor. Yani Ocak/18 tarihli Gümrük beyannamesine istinaden KDV'si vs ödeniyor. Ayrıca Beyannamede sol alt kısımda Noter ismi ve bize kesilmiş olan faturaların tarih ve seri numaraları var. Yani gümrük bu faturalardan haberdar. Bu arada Türkiye'deki X Türkiye ltd.şti firması çalışanları bu faturaları Aralık BS formlarına eklediklerini belirtiyorlar.
Bu arada yurtiçinden kesilen faturalar E-Fatura ve altta açıklama kısmında 351 KDV-İstisna olmayan diğer yazıyor..
Yapmam gerekenler nelerdir? 2 gündür işin içinden çıkamadım. Çok karmaşık bir durum. Acaba firma yanlış bişey yapıyor ve bizi de içine mi sokuyor diyorum ama Gümrük nasıl böyle bişeye izin verip beyannameye Fatura numaraları ve tarihlerini yazsın? Anlamadım.
Yapmam gereken kayıtlar nelerdir? Yardımcı olabilir misiniz? Kimse anlatsam daha önce bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyorlar.
Durum başlıktaki kadar ilginç ve karışık bir durumda. Yardımlarınızı bekliyorum. Durum şu:
Her zaman yurtdışından ithal ettiğimiz malı tekrar X firmasından ithal etmek için yurtdışına paramızı yolladık. X firması biz parayı yolladığımızda bize şöyle diyor: ''Bizim Türkiye'de X türkiye ltd şti isimli firmamız var. Size buradan fatura keseceğiz.'' Satın almadaki arkadaşlarımız da bunu kabul edip 2 ayrı fatura halinde 'KDV HARİÇ' olarak kesilmiş faturaları alıyorlar. Faturalar Aralık/17 tarihli. Mallar Aralık sonunda gümrüğe geliyor. Gümrük Aralık/17'de Antrepo beyannamesi yazıyor ancak Firmamız malları Ocak/18'de yani bu ay içinde çekiyor. Yani Ocak/18 tarihli Gümrük beyannamesine istinaden KDV'si vs ödeniyor. Ayrıca Beyannamede sol alt kısımda Noter ismi ve bize kesilmiş olan faturaların tarih ve seri numaraları var. Yani gümrük bu faturalardan haberdar. Bu arada Türkiye'deki X Türkiye ltd.şti firması çalışanları bu faturaları Aralık BS formlarına eklediklerini belirtiyorlar.
Bu arada yurtiçinden kesilen faturalar E-Fatura ve altta açıklama kısmında 351 KDV-İstisna olmayan diğer yazıyor..
Yapmam gerekenler nelerdir? 2 gündür işin içinden çıkamadım. Çok karmaşık bir durum. Acaba firma yanlış bişey yapıyor ve bizi de içine mi sokuyor diyorum ama Gümrük nasıl böyle bişeye izin verip beyannameye Fatura numaraları ve tarihlerini yazsın? Anlamadım.
Yapmam gereken kayıtlar nelerdir? Yardımcı olabilir misiniz? Kimse anlatsam daha önce bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyorlar.
Son düzenleme: