yurtdışı yatırımımız için yurtdışındaki bir danışmanlık firmasından hizmet aldık ve bu firma bize bir fatura kesti.Bu faturayı kayıtlara alırken herhangi bir özel durum varmıdır?KDV ve GV açısından ve tek düzen kullanımı açısından özel bir durum var mıdır?Yoksa direk genel yönetim giderine kdv siz olarak atmalımıyım?