Selamlar arkadaşlar.
Bir hususta sayın üstat ve meslektaşlarımın bilgisine ihtiyacım var.Yardımcı olursanız sevinirim.
2008 açılışı Büfe işletmeciliği olan bir mükellefim 2009 yılında hadlerden dolayı bilanço defterine geçmiştir.Malumunuz üzere açılış fişi oluşturmak üzereyim.Firmanın aktifinde kayıtlı olan demirbaş ve taşıtların listesi elimde mevcut.Yapacağım işlemleri maddeler halinde özetleye çalışayım,ilave veya düzeltmeler yapabilirseniz memnun olurum.
1- Kasayı uygun bir miktarda başlatacağım 100-150 tl olabilir.
2- Banka bakiyesini devir bakiye olarak alacağım.
3- 2009 da hesaba geçecek kredi kartı sliplerini 108 hesabına alacağım.
4- Alınan ve verilen çekler olduğunu sanmıyorum eğer varsa 121 ve 321 hesaplarına alacağım.
5- Firmadan 2008 sonu borç ve alacak tutarlarını isteyeceğim (120 ve 320'leri) fakat bunların sağlıklı olmayacağının farkındayım.Çünkü resmi gayri resmi hepsini vereceklerdir.
6- Aktife kayıtlı değerleri ile duran varlıkları ve amortisman tutarlarını gireceğim.
7- 2008 den 2009 a devreden vergi ve ssk ödemelerini (360 ve 361) gireceğim.
8- Devreden kdv'yi gireceğim (190)
6- Sermaye konusunda tereddütlerim var.Odaya kayıtlı ise gösterilen sermaye girilecek fakat kayıtlı değilse sermaye göstermeli miyim tereddütlüyüm.
7- Borç alacağı eşitlemek için aradaki farkı ortaklar hesabı ile kapatacağım.
yukarıdaki bilgilere eklemek veya düzeltme yapmak istedikleriniz varsa belirtmenizi rica ederim.
Saygılarımla,
Bir hususta sayın üstat ve meslektaşlarımın bilgisine ihtiyacım var.Yardımcı olursanız sevinirim.
2008 açılışı Büfe işletmeciliği olan bir mükellefim 2009 yılında hadlerden dolayı bilanço defterine geçmiştir.Malumunuz üzere açılış fişi oluşturmak üzereyim.Firmanın aktifinde kayıtlı olan demirbaş ve taşıtların listesi elimde mevcut.Yapacağım işlemleri maddeler halinde özetleye çalışayım,ilave veya düzeltmeler yapabilirseniz memnun olurum.
1- Kasayı uygun bir miktarda başlatacağım 100-150 tl olabilir.
2- Banka bakiyesini devir bakiye olarak alacağım.
3- 2009 da hesaba geçecek kredi kartı sliplerini 108 hesabına alacağım.
4- Alınan ve verilen çekler olduğunu sanmıyorum eğer varsa 121 ve 321 hesaplarına alacağım.
5- Firmadan 2008 sonu borç ve alacak tutarlarını isteyeceğim (120 ve 320'leri) fakat bunların sağlıklı olmayacağının farkındayım.Çünkü resmi gayri resmi hepsini vereceklerdir.
6- Aktife kayıtlı değerleri ile duran varlıkları ve amortisman tutarlarını gireceğim.
7- 2008 den 2009 a devreden vergi ve ssk ödemelerini (360 ve 361) gireceğim.
8- Devreden kdv'yi gireceğim (190)
6- Sermaye konusunda tereddütlerim var.Odaya kayıtlı ise gösterilen sermaye girilecek fakat kayıtlı değilse sermaye göstermeli miyim tereddütlüyüm.
7- Borç alacağı eşitlemek için aradaki farkı ortaklar hesabı ile kapatacağım.
yukarıdaki bilgilere eklemek veya düzeltme yapmak istedikleriniz varsa belirtmenizi rica ederim.
Saygılarımla,