merhaba arkadaşlar ,
2016/5 ve 2016/7 (140.000,00-%18 tl lik mal alış faturası çıkarıldı) kdv düzeltmesi yapıldı ve bunun devamı niteliğinde son olarak 2017/11 de de düzeltme yapıldı 2017/12 normal beyan süresinde yapıldı.
sorum şu ;2017/11 kdv thk kaydında da düzeltme yapıldı bu fark hangi hesap koduna nasıl yansıtılmalı ?
2016/5 ve 2016/7 (140.000,00-%18 tl lik mal alış faturası çıkarıldı) kdv düzeltmesi yapıldı ve bunun devamı niteliğinde son olarak 2017/11 de de düzeltme yapıldı 2017/12 normal beyan süresinde yapıldı.
sorum şu ;2017/11 kdv thk kaydında da düzeltme yapıldı bu fark hangi hesap koduna nasıl yansıtılmalı ?